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您好老師,飛機(jī)票做賬時我們按增值稅票做賬還是機(jī)場出的機(jī)票做賬

2022-02-23 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-23 19:45

你好;? ? ? 你有發(fā)票 按照發(fā)票來做賬的??

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快賬用戶1316 追問 2022-02-23 19:47

您好老師,我手上有增值稅普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-02-23 19:47

?你好;? 有發(fā)票按發(fā)票做賬即可 ;? ?

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快賬用戶1316 追問 2022-02-23 19:48

都可以嗎,老師

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齊紅老師 解答 2022-02-23 19:48

是的。 一般是按發(fā)票來做 ; 沒有發(fā)票按照行程單來做? ?

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快賬用戶1316 追問 2022-02-23 19:49

謝謝您老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-02-23 19:49

不客氣的 ;滿意請給予評價?

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你好;? ? ? 你有發(fā)票 按照發(fā)票來做賬的??
2022-02-23
借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款。
2022-04-01
員工出差的可以抵扣。
2022-07-22
同學(xué),你好 可以補(bǔ)入賬
2022-10-03
如果對方開的是6%的發(fā)票,則這張發(fā)票不能進(jìn)項抵扣的,因為不是購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù),全額入差旅費(fèi)即可
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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