對(duì)的是的,不可以抵扣增值稅的。

老師,招待費(fèi)和福利費(fèi)是不是專(zhuān)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,福利費(fèi)的專(zhuān)票不能抵扣是吧?
請(qǐng)問(wèn)一下福利費(fèi)用的專(zhuān)票稅額是不是不能抵扣
福利費(fèi)收到的專(zhuān)票是不是不能抵扣,
問(wèn)一下 福利費(fèi)專(zhuān)票是不是不能抵扣的》?
70萬(wàn)交多少錢(qián)的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會(huì)員卡贈(zèng)送部分余額是32850 便于核對(duì) 另外在借方加了個(gè)科目是沖抵這個(gè)科目的,其他應(yīng)收款-贈(zèng)送會(huì)員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個(gè)數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個(gè)月利潤(rùn)都是分掉了,之前的會(huì)計(jì)兩個(gè)科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個(gè)17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個(gè)月股東利潤(rùn)分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫(kù)房制度 模板發(fā)一份 庫(kù)房臺(tái)賬模板發(fā)一份
想問(wèn)下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買(mǎi)的房子,后續(xù)用于賣(mài)出,那賣(mài)出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開(kāi)始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師


那公司購(gòu)買(mǎi)的紅酒,是為了銷(xiāo)售,不是自己喝的,是要計(jì)入庫(kù)存商品嗎?
你好,你們能當(dāng)月能消耗完了嘛?消耗不完的話(huà)可以做到周轉(zhuǎn)材料,你消耗了多少?做福利費(fèi)多少。
我也不知道,紅酒還擺在哪里的,不是員工的福利,主要是開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票我已經(jīng)抵扣了,如果是送給別人,不是自己的員工,能不能計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出
你好,如果你做視同銷(xiāo)售的話(huà),他可以抵扣,如果你做招待費(fèi)也是一樣不可以抵扣的,你現(xiàn)在抵扣了可以的,到時(shí)候改變了用途,你在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
如果是做會(huì)計(jì)分錄,要怎么做呢現(xiàn)在
紅酒款已支付,借方 預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借方庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?
企業(yè)周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
借周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
后期周轉(zhuǎn)材料怎么處理呢
這個(gè)紅酒你們最后怎么處理的?
如果是單位職工喝了直接做福利費(fèi)就可以的,之前的鏡像需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸周轉(zhuǎn)材料。
老師,紅酒現(xiàn)在還不知道怎么處理,應(yīng)該是銷(xiāo)售的,不可能是我們員工自己喝
你好,如果拿出去銷(xiāo)售的話(huà),借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸周轉(zhuǎn)材料。
好的謝謝老師,你人真好
不用客氣,工作愉快。