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福利費(fèi)收到的專(zhuān)票是不是不能抵扣,

2022-02-23 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-23 16:26

對(duì)的是的,不可以抵扣增值稅的。

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快賬用戶(hù)5249 追問(wèn) 2022-02-23 16:27

那公司購(gòu)買(mǎi)的紅酒,是為了銷(xiāo)售,不是自己喝的,是要計(jì)入庫(kù)存商品嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:28

你好,你們能當(dāng)月能消耗完了嘛?消耗不完的話(huà)可以做到周轉(zhuǎn)材料,你消耗了多少?做福利費(fèi)多少。

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快賬用戶(hù)5249 追問(wèn) 2022-02-23 16:32

我也不知道,紅酒還擺在哪里的,不是員工的福利,主要是開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票我已經(jīng)抵扣了,如果是送給別人,不是自己的員工,能不能計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:34

你好,如果你做視同銷(xiāo)售的話(huà),他可以抵扣,如果你做招待費(fèi)也是一樣不可以抵扣的,你現(xiàn)在抵扣了可以的,到時(shí)候改變了用途,你在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶(hù)5249 追問(wèn) 2022-02-23 16:35

如果是做會(huì)計(jì)分錄,要怎么做呢現(xiàn)在

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快賬用戶(hù)5249 追問(wèn) 2022-02-23 16:36

紅酒款已支付,借方 預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借方庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:37

企業(yè)周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:37

借周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶(hù)5249 追問(wèn) 2022-02-23 17:18

后期周轉(zhuǎn)材料怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-02-23 17:20

這個(gè)紅酒你們最后怎么處理的?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 17:21

如果是單位職工喝了直接做福利費(fèi)就可以的,之前的鏡像需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-02-23 17:21

借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸周轉(zhuǎn)材料。

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快賬用戶(hù)5249 追問(wèn) 2022-02-24 13:01

老師,紅酒現(xiàn)在還不知道怎么處理,應(yīng)該是銷(xiāo)售的,不可能是我們員工自己喝

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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:05

你好,如果拿出去銷(xiāo)售的話(huà),借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸周轉(zhuǎn)材料。

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快賬用戶(hù)5249 追問(wèn) 2022-02-24 13:06

好的謝謝老師,你人真好

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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:06

不用客氣,工作愉快。

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