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老師稅控盤280維護(hù)費(fèi),抵減增值稅時怎么做會計分錄

2022-02-23 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-23 12:03

?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶3904 追問 2022-02-23 13:49

嗯,謝謝老師,老師稅控盤費(fèi)用抵減時在做抵減分錄是吧,不抵扣是不用做分錄吧

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齊紅老師 解答 2022-02-23 13:54

同學(xué)你好 不抵扣就做第一個借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款分錄

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快賬用戶3904 追問 2022-02-23 13:59

嗯,老師,就是就是個體工商戶定額征收,開了專票和普票,是不是專票和普票一樣都得交增值稅和企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-02-23 14:05

同學(xué)你好 對的 都是要交的

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?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-02-23
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-08-10
您好,請問是小規(guī)模 還是一般人?
2021-01-15
您好,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2022-05-26
學(xué)員你好,直接做到進(jìn)項稅額或者已交稅金里面,這樣計算的時候就會抵扣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款
2022-01-14
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