你好! 已經(jīng)報(bào)稅,建議反結(jié)賬處理。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下我21年9月有筆利息收入忘記做了,所得稅,報(bào)表都申報(bào)了,我1月在補(bǔ)做這筆可以嗎
你好老師,12月忘記做一筆無(wú)票收入,現(xiàn)在反結(jié)賬可以做嗎?12月的報(bào)稅中,這筆收入也報(bào)了,怎么做呢接下來(lái)?
老師,去年10月份做了一筆無(wú)票收入已報(bào)稅,然后12月又紅沖了,稅務(wù)上忘記做處理了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,上月有張發(fā)票已開忘記入賬了導(dǎo)致收入漏記一筆,這種情況可以把這筆收入做到當(dāng)月嗎?報(bào)稅的話需要怎么處理呢?
老師我要是23年12月有一筆費(fèi)用忘記做了,我可以直接反結(jié)賬回去改賬嗎?報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了,這個(gè)要怎么調(diào)整
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
但是資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表不準(zhǔn)確了吧,怎么辦呢,稅也早報(bào)了
報(bào)表可以更正申報(bào)的,所得稅年報(bào)報(bào)了嗎
沒(méi)有報(bào)呢,報(bào)表怎么更正呢,尤其都過(guò)了倆月了
你匯算清繳申報(bào)正確的年報(bào)就可以了
那我現(xiàn)在直接反結(jié)賬改就可以了,其他的不需要注意了嗎
是的,年報(bào)用正確的申報(bào)就可以了。
我一月的賬也節(jié)了,可以反結(jié)賬到12 月是吧,不會(huì)影響其他的
是的,反結(jié)賬就可以的
你好老師,反結(jié)賬后,我們今年是新的賬套,期初數(shù)不準(zhǔn)確了了怎么辦
如果說(shuō)不改12月,直接1 月改可以嗎,怎么改呢
一月做 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
收到老師謝謝啦
不客氣,滿意請(qǐng)給我五星好評(píng),謝謝!