是的。是的。付款時分錄是這吧?
你好,公司剛開立對公戶,法人從自己私戶轉(zhuǎn)了1萬塊錢到對公戶,過幾天又從對公戶把錢全部轉(zhuǎn)到自己私人賬戶上了,請問存款時會計憑證可以借銀行存款,貸其他應(yīng)付款對嗎?,轉(zhuǎn)走錢后是否可以做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?我這樣做分錄對嗎?
請問之前做的掛賬 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款~法人 因?yàn)榉ㄈ税彦X轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,以為是法人自己的錢 現(xiàn)在法人說都是無票收入,他提供服務(wù)人家把錢給他,他才轉(zhuǎn)進(jìn)公戶的 這樣我怎么改?
老師,請問一下法人買材料 直接公戶轉(zhuǎn)別人個人賬戶,能不能借 應(yīng)付賬款 對方名字 貸銀行存款?還有法人直接從公戶轉(zhuǎn)他自己私戶了 備注采購款 這個分錄能不能借 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款法人 收到發(fā)票借庫存商品 貸應(yīng)付賬款。小規(guī)模公司
這樣是不是算法人自己掏錢買先采購了貨物,然后對公賬戶轉(zhuǎn)賬給法人都是這樣做賬是這樣做賬的借:其他應(yīng)付款/法人貸:銀行存款
老師你好,我想問一下就是法人往對公賬戶里存了2000塊錢,然后我的分錄是不是做借銀行存款,貸其他應(yīng)付款法人,然后呢這2000塊錢又用于法人培訓(xùn)用了,然后我這個分錄這樣做對嗎?借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)貸銀行存款
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
付款時的分錄是正確的。
整個流程就是貨品一般都是法人自己先出錢采購,買方轉(zhuǎn)入貨款給公司,公司賬戶有錢了,公司對公賬戶就轉(zhuǎn)賬給法人,這樣還算是法人紅利嗎?
你好。,這不是法人的紅利。這是待付款。
也就是說,法人墊款采購貨品,這樣算是公司借法人的錢,對公賬戶轉(zhuǎn)給法人算是還法人錢對嗎?
也就是說,法人墊款采購貨品,這樣算是公司借法人的錢,對公賬戶轉(zhuǎn)給法人算是還法人錢對嗎?
是的,您這樣理解是正確的。
謝謝老師,整個過程這樣做賬麻煩您看看是否正確法人自己先支付貨款借:庫存商品貸:其他應(yīng)付款/法人公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬給法人借:其他應(yīng)付款/法人貸:銀行存款
是的,這樣處理是正確的。
好的,謝謝老師答疑解惑
不客氣,問題解決,請及時評價。
老師,還有一個問題,公司想找?guī)讉€臨時工幫忙維護(hù)設(shè)施,不是全日制的,估計幾天去看看維護(hù),打算用對公賬戶發(fā)放工資,需要幫他們繳納社保費(fèi)嗎?
?同學(xué)你好: 和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。