正規(guī)的做法就是需要交稅,如果今年累計(jì)收入在6萬(wàn)以?xún)?nèi)的,可以在明年匯算清繳申請(qǐng)退稅。
老師我們公司6月和7月有一個(gè)員工,計(jì)提工資分別是4000,但報(bào)個(gè)稅的時(shí)候由于沒(méi)有發(fā)工資都是0申報(bào),這個(gè)月如果我一次性給他發(fā)了兩個(gè)月工資是8000塊錢(qián),超出了5000,他這個(gè)需要交個(gè)稅嗎?
老師您好,我想問(wèn)下,我們公司本來(lái)是每月1日發(fā)上月工資,但是老板想十一節(jié)前發(fā)9月份工資。這樣的話(huà),我們9月1日和30日分別發(fā)了8月和9月薪水,那么10月份個(gè)稅申報(bào),要怎么報(bào)呢?
我想問(wèn)一下,我們公司12月份工資,1月8號(hào)發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)又是實(shí)發(fā)工資的次月申報(bào),該用哪個(gè)月的數(shù)據(jù)去計(jì)提這個(gè)個(gè)稅的呢?
老師,我想問(wèn)一下,我們一月份發(fā)了去年8-12月的工資,這個(gè)月報(bào)稅,但是出現(xiàn)要交稅了,工資按月都是低于4000的,這要怎么辦呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們現(xiàn)在3月份是剛發(fā)1月份工資,然后個(gè)稅是按收付實(shí)現(xiàn)制的,那4月份去申報(bào)3月份收到1月份工資的個(gè)稅,那問(wèn)題來(lái)了,申報(bào)個(gè)稅是按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資,還有4月份去申報(bào)收1月份的工資,那個(gè)稅這個(gè)要什么時(shí)候去扣
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)支付給自然人勞務(wù)報(bào)酬,自然人只能去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票嗎?要給自然人代扣個(gè)稅嗎?
每次來(lái)送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫(xiě)一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫(xiě)上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫(xiě)摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫(xiě)嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性?xún)糍Y產(chǎn)和非限定性?xún)糍Y產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開(kāi)裝修發(fā)票,是開(kāi)在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購(gòu)800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開(kāi)300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票未抵扣,剩下發(fā)票未開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
還有一個(gè)不正規(guī)的辦法,就是你們單位去修改上一個(gè)月的申報(bào)表上,一個(gè)月的累計(jì)扣除費(fèi)用是最多的時(shí)候。
不想采用退稅的辦法,人員太多了,到時(shí)候處理起來(lái)太麻煩。
我一月份已經(jīng)去大廳修改過(guò)一次了,還能修改嗎?
可以的,可以修改無(wú)數(shù)次。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快