你好,借預(yù)付賬款25116 貸銀行存款 25116 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)17581.2 貸預(yù)付賬款17581.2,剩余7534.8沒(méi)攤銷是嗎
老師,麻煩問(wèn)下,就是比如簽房租,租期是從4.10開(kāi)始,第一個(gè)月是從4.10-5.9號(hào),付一個(gè)月房租25116元,但是開(kāi)票只開(kāi)了21天的,17581.2元,還有7534.8元的發(fā)票未開(kāi),放在其他應(yīng)收款里面,從第二個(gè)月開(kāi)始,就是付5.10-6.9號(hào)的房租,開(kāi)票日期就是5.1-5.31號(hào)一個(gè)月的,想問(wèn)下老師,這個(gè)7534.8的怎么處理
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題啊,就是我在整理這個(gè)合同的時(shí)候嘛,然后他有一個(gè)是就是我那個(gè)合同租賃期間是零七年到二四年等開(kāi)始。是簽了,比如說(shuō)每個(gè)月5萬(wàn),然后等到一五年的時(shí)候又簽了一個(gè),嗯,追加經(jīng)營(yíng)承包費(fèi),追加租金的,然后是300萬(wàn),期間還是從零七年到二四年開(kāi)始。請(qǐng)問(wèn)21年新租賃準(zhǔn)則,我怎么計(jì)算租賃付款額
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬(wàn)湊了160萬(wàn)開(kāi)了一家酒店(160萬(wàn)包括第一年的房租18萬(wàn))各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤(rùn)表分了利潤(rùn)酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營(yíng),共同經(jīng)營(yíng)帳期間由我記帳,18萬(wàn)的房租我會(huì)從利潤(rùn)表里每月攤銷15000元的費(fèi)用,從第二年開(kāi)始的房租都是我從利潤(rùn)里拿出來(lái)的錢(qián)交的,在2022年5月份的時(shí)候又從利潤(rùn)里拿了18萬(wàn)交了下一年的房租,但是我們只共同了2個(gè)月就轉(zhuǎn)讓給我了,現(xiàn)在有2個(gè)問(wèn)題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤(rùn)表每月攤銷1.5萬(wàn)對(duì)嗎?2:從我接手飯店開(kāi)始預(yù)交的房租還剩下10個(gè)月也就是15萬(wàn),我需要拿(轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬(wàn))÷2來(lái)給他,但是合作伙伴說(shuō)房租應(yīng)該是18萬(wàn),請(qǐng)老師幫忙分析一下到底多少???謝謝
出租寫(xiě)字樓,請(qǐng)問(wèn)具體都是怎么計(jì)算租金和開(kāi)票的,麻煩以下舉例子情況具體說(shuō)下如何計(jì)算租金和開(kāi)票感謝。同時(shí)公司又存在按月開(kāi),按年提前開(kāi)的。開(kāi)票填寫(xiě)的租期怎么好管理一點(diǎn)呢。 1、租期:21年1月5日-22年1月4日,每月含稅租金900元,每日就是30元,客戶要求按月開(kāi)票。 2、租期:21年2月15日-22年2月14日,客戶要求提前開(kāi)一年發(fā)票出來(lái)。 問(wèn)以上情況怎么處理好,如果1月5日-1月31日開(kāi)一張,后面每月2月1-2月28日,3月1-3月30日這樣開(kāi)具,就方便記一點(diǎn)。但是如果碰個(gè)按年開(kāi)的,按半年開(kāi)的,哪里記得之前按年哪月開(kāi)到哪月哪日了……老師們理解想表達(dá)的意思不
老師客戶另外收了8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)、本來(lái)貨物1000、 客戶轉(zhuǎn)對(duì)公1080 那我開(kāi)多少金額的票給客戶呢
我們是銷售方,購(gòu)進(jìn)方需要紅沖開(kāi)給我們的部分發(fā)票,這個(gè)是我們銷售方開(kāi)嗎?還是購(gòu)進(jìn)方開(kāi)了給我們確認(rèn)?
老師,需要一個(gè)銷貨清單模板?
老師,或有事項(xiàng)這章,比如基本確定可以從保險(xiǎn)公司獲得的補(bǔ)償為什么不能沖減預(yù)計(jì)負(fù)債的金額,而是沖減營(yíng)業(yè)外支出的金額
有個(gè)工人去大廳開(kāi)了裝卸搬運(yùn)服務(wù)的發(fā)票給我們,這個(gè)算勞務(wù)發(fā)票嗎,發(fā)標(biāo)上面寫(xiě)得有我們要代扣代繳勞務(wù)所得的,但不清楚屬不屬于明年的綜合所得匯算清繳項(xiàng)目
公司開(kāi)戶費(fèi) 網(wǎng)銀管理費(fèi)可以不記賬嗎
是不是只要跟工地掛鉤的勞務(wù),都不能開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
國(guó)際稅收到計(jì)算題,為什么在國(guó)外已經(jīng)交了所得稅還要再預(yù)提所得稅
會(huì)計(jì)學(xué)堂在哪里下載出貨單
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)掛靠方通過(guò)什么戶把掛靠費(fèi)給被掛靠方?
老師,當(dāng)時(shí)做的是借其他應(yīng)收款25116貸銀行存款25116,借管理費(fèi)用17581.2貸其他應(yīng)收款17581.2
一樣的,我用的是預(yù)付,你用的是其他應(yīng)收款
是的,那這個(gè)7534.8,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,怎么處理
是以后就不開(kāi)發(fā)票,還是怎樣
應(yīng)該是以后開(kāi),但是這樣處理是正常的嘛,是要等退租了后,才會(huì)開(kāi)剩余的部分嘛
為啥要退租才開(kāi)發(fā)票?
那這個(gè)怎么開(kāi),因?yàn)橐婚_(kāi)始租,不是整個(gè)月租的,所以才導(dǎo)致的,那怎么處理呢
就是讓他把剩余金額給你開(kāi)了,你不是付了3個(gè)月的嗎
老師,這個(gè)不是今年的,合同是從20年4月9號(hào)開(kāi)始簽的,只是賬上現(xiàn)在一直掛著7534.8元
那你就讓他現(xiàn)在給你把這個(gè)金額開(kāi)了,先把這筆做銷賬
因?yàn)?月只開(kāi)了21天的發(fā)票,但是我們付的房租是一個(gè)月的25116元,后面從5月開(kāi)始就是開(kāi)一整個(gè)月的發(fā)票
不管怎樣,這個(gè)是以前年度的額,等于他欠這你的發(fā)票,跟后面怎么開(kāi)沒(méi)有關(guān)系的
那這個(gè)是直接讓他補(bǔ)開(kāi)嘛,因?yàn)榉繓|本人肯定不能開(kāi),直接是到稅局代開(kāi)的
那你要帶著他的資料去代開(kāi)的