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請問外經(jīng)證預(yù)繳企業(yè)所得稅時里面的項目金額是指合同金額還是外經(jīng)證上的金額

2022-02-21 18:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-21 18:54

你好,可以根據(jù)你開發(fā)票的來。

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快賬用戶1530 追問 2022-02-21 19:39

老師,那請問這個金額是含稅還是不含稅的

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齊紅老師 解答 2022-02-21 19:40

你好,這個是根據(jù)不含稅的金額。 不含稅的金額乘以0.2%。

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快賬用戶1530 追問 2022-02-21 19:45

老師,那我圈起來的這兩個金額都是填不含稅的開票金額嗎

老師,那我圈起來的這兩個金額都是填不含稅的開票金額嗎
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齊紅老師 解答 2022-02-21 19:50

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶1530 追問 2022-02-21 19:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-21 19:55

不用客氣 工作愉快

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你好,可以根據(jù)你開發(fā)票的來。
2022-02-21
同學你好 如果您在異地預(yù)繳企業(yè)所得稅時合同金額填錯了,導(dǎo)致多交稅款,而項目總金額未完工,本次外經(jīng)證已經(jīng)核銷,您可以采取以下措施: 1.與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系:您應(yīng)該立即與預(yù)繳稅款的稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系,向他們說明您的情況,并提供相關(guān)證明材料。您可以要求稅務(wù)機關(guān)退還多交的稅款,或者在后續(xù)的申報中抵扣相應(yīng)的稅款。 2.與公司財務(wù)部門聯(lián)系:您還應(yīng)該與您公司的財務(wù)部門聯(lián)系,向他們說明您的情況,并請他們協(xié)助您處理相關(guān)事宜。您可以請財務(wù)部門重新填寫錯誤的申報表,或者向稅務(wù)機關(guān)提交更正后的申報表。 3.遵守相關(guān)法律法規(guī):在處理此問題時,您應(yīng)該遵守相關(guān)法律法規(guī),確保您的行為合法合規(guī)。
2023-11-27
你好,很高興為你解答 撤銷的就不要考慮了 按照最新的處理即可
2020-12-08
同學您好,您這是填第二次的發(fā)生的金額
2020-12-08
你好開發(fā)票的就可以了
2023-09-28
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