你好 小規(guī)模開(kāi)的普票給一般納稅人,可以抵扣所得稅,無(wú)法抵扣增值稅 一般納稅人,需要取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,才可以抵扣銷項(xiàng)稅額
老師,小規(guī)模開(kāi)的普票給一般納稅人,也是可以稅前抵扣的是吧?什么情況下,或者說(shuō)什么樣的發(fā)票可以抵扣專票的增值稅?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具3%的增值稅普票嗎?一般納稅人什么情況下可以開(kāi)具3%增值稅普票?
老師小規(guī)模專票普票增值稅不可以抵扣,一般納稅人專票可以抵扣? 為啥一般納稅人專票有的可以抵扣有的不低銷售的加增值稅
一般納稅人 對(duì)方是小規(guī)模納稅人 對(duì)方開(kāi)的專票可以抵扣增值稅發(fā)票嗎 不能抵扣銷項(xiàng)發(fā)票的 是怎樣做成本的?可以抵扣什么稅?
小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)一般納稅人前開(kāi)的專票是不可以抵扣的吧
跨年發(fā)放的工資需注意歸屬年度,避免影響專項(xiàng)附加扣除的年度限額??,這句話是什么意思?
老師,我們公司買了一臺(tái)車子,每個(gè)月按揭的,有利息,這個(gè)利息對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,準(zhǔn)備等付清的時(shí)候再開(kāi),我們現(xiàn)在已經(jīng)入的利息支出了,這個(gè)能不能稅前扣除呀?
項(xiàng)目工人工資我記到項(xiàng)目成本里了 沒(méi)有經(jīng)過(guò)管理費(fèi)用科目 現(xiàn)在所得稅匯算 職工薪酬那里是0 這有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公轉(zhuǎn)私付給A(個(gè)人)500000簽的貨款合同然后收到B轉(zhuǎn)來(lái)的500000可以對(duì)沖嗎?
貿(mào)易公司報(bào)關(guān)出口是根據(jù)報(bào)關(guān)單做銷售還是根據(jù)發(fā)票做銷售
董孝彬老師 今天上午我給你說(shuō)的那個(gè)會(huì)計(jì) 為啥說(shuō)她想通過(guò)給領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)另一個(gè)會(huì)計(jì)背后說(shuō)我 的壞話 這件事拿捏我 取代我
老師,請(qǐng)幫我看看這個(gè)可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒(méi)有開(kāi)票,要不要調(diào)減
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
協(xié)會(huì)有匯算清繳年報(bào)課程嗎
一般納稅人收了一張的專票。不含稅是10000,含稅是11300。稅金是1300。我想問(wèn),是11300全額抵扣銷項(xiàng)稅,還是1300抵扣銷項(xiàng)稅?如果是1300抵扣銷項(xiàng)稅,剩余的10000元不含稅的金額是不是當(dāng)做成本抵扣利潤(rùn)?
你好,是1300作為進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額。 剩余的10000元不含稅的金額是當(dāng)做成本抵扣利潤(rùn)。