你好,應(yīng)該是做到工程施工里面的,確認(rèn)了收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

老師問(wèn)下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時(shí)候做主營(yíng)業(yè)收入收入-工程服務(wù),購(gòu)入材料時(shí),做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時(shí),做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來(lái)分。是這樣的嗎,還是說(shuō)要按完工的程度來(lái)轉(zhuǎn)成本啊,之前的會(huì)計(jì)都是全部轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒(méi)有按完工程度
老師你好,建筑行業(yè)直接設(shè)置工程施工的二級(jí)科目為人工費(fèi),材料費(fèi),間接費(fèi)用這些可以嘛?不設(shè)置合同成本,合同毛利這個(gè)二級(jí)?然后月底把工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好,我想問(wèn)下建筑工程,買回來(lái)的材料,直接領(lǐng)用的情況下,采用工程物資科目核算,然后月末直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣正確嗎
老師請(qǐng)問(wèn),我們買材料進(jìn)來(lái)款已付 普票也收到了 收入也確認(rèn)了,我這樣做分錄對(duì)嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時(shí)不計(jì)工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計(jì)工程施工
老師好,我是建筑公司,幫甲方建高層住宅。請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)進(jìn)鋼筋、水泥等建材,能直接計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目嗎?因?yàn)闆](méi)有倉(cāng)管,材料來(lái)了,當(dāng)場(chǎng)就用了。我整套賬都沒(méi)有用“工程物資”和“工程結(jié)算”科目,能行不?
老師 咱們公司買的那個(gè)冬天燒鍋爐取暖的那個(gè)煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費(fèi)?福利費(fèi)?
老師,您好,我們公司去年有140萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用,今年利潤(rùn)想保持在300萬(wàn)以內(nèi),請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)是300萬(wàn),還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號(hào)出口,還沒(méi)收匯10月底我們要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺(tái)上的傭金,交易費(fèi)等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費(fèi)使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來(lái),我們一家小規(guī)模納稅人在第三個(gè)季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說(shuō)的是不含稅的金額
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬(wàn),明年才有分成,影視公司給我們分成的時(shí)候,怎么開票給對(duì)方,然后從投資開始到收的分成這個(gè)過(guò)程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊(cè)剛開始有一個(gè)公司是入股的,后面注冊(cè)后,不入股了,也沒(méi)有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),然后我們這次舉辦了一個(gè)嘉年華的活動(dòng),請(qǐng)來(lái)了教授兩個(gè)人,每個(gè)人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個(gè)授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會(huì)的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個(gè)人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個(gè)勞務(wù)報(bào)酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個(gè)教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對(duì)于我們寵物協(xié)會(huì),我們這個(gè)賬該怎么算?我們要這個(gè)必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個(gè)金額開多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢。


也就是說(shuō)不應(yīng)該記入工程物資對(duì)吧,如果建筑企業(yè)買回來(lái)材料入庫(kù)了沒(méi)有領(lǐng)用應(yīng)該記入什么科目呢
好對(duì)的是的做到原材料里面的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。