你好,應該是做到工程施工里面的,確認了收入,再結轉到主營業(yè)務成本。
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務,開工程服務票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務,購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結轉成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉入主營業(yè)務成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉成本啊,之前的會計都是全部轉主營業(yè)務成本,沒有按完工程度
老師你好,建筑行業(yè)直接設置工程施工的二級科目為人工費,材料費,間接費用這些可以嘛?不設置合同成本,合同毛利這個二級?然后月底把工程施工轉入主營業(yè)務成本?
老師,您好,我想問下建筑工程,買回來的材料,直接領用的情況下,采用工程物資科目核算,然后月末直接轉入主營業(yè)務成本,這樣正確嗎
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領用材料時不計工程施工 直接結轉成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師好,我是建筑公司,幫甲方建高層住宅。請問我購進鋼筋、水泥等建材,能直接計入“主營業(yè)務成本”科目嗎?因為沒有倉管,材料來了,當場就用了。我整套賬都沒有用“工程物資”和“工程結算”科目,能行不?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿易的,當時主要是進口礦產品,業(yè)務發(fā)生之前跟客戶預收部分貨款,就用預收帳款科目,當月進的礦產品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應客戶沖預收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉給總經理,由總經理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經理個人往來,現(xiàn)在總經理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內部賬戶是什么錢,是這個專用內部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產生稅款
買賣礦產品的稅務率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
也就是說不應該記入工程物資對吧,如果建筑企業(yè)買回來材料入庫了沒有領用應該記入什么科目呢
好對的是的做到原材料里面的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。