你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行 借應(yīng)收 /銀行 貸收入 應(yīng)交稅款?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢(qián)30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說(shuō)這30000是該單位存在我們賬戶(hù)要買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的錢(qián),已經(jīng)從公司賬戶(hù)打還給對(duì)方了,接著對(duì)方因?yàn)橘I(mǎi)了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
老師我們承包一項(xiàng)建筑勞務(wù),甲方把工程款以代發(fā)人工的形式打給工人了,我們實(shí)際沒(méi)有錢(qián)入公賬了,而我們把這這項(xiàng)勞務(wù)也轉(zhuǎn)包個(gè)人了,工人就是轉(zhuǎn)包人提供的,所以我們也沒(méi)有從公賬轉(zhuǎn)錢(qián)給他,那么,我這塊賬務(wù)要怎么處理?。课议_(kāi)了銷(xiāo)售給甲方,轉(zhuǎn)包人開(kāi)了成本票給我了。我就弄不清楚賬務(wù)該如何處理了老師。
老師你好,我從公賬里面呢支付給我自己的卡里面,但是我不小心寫(xiě)了那個(gè)用途摘要寫(xiě)的勞務(wù)收入,那該怎么辦?轉(zhuǎn)了45,000
老師你好,我的公賬呢轉(zhuǎn)一筆賬給法人,他的摘要用途寫(xiě)成了農(nóng)副礦產(chǎn)品,銷(xiāo)售收入了7000塊錢(qián),那我該怎么棄這個(gè)賬。
老師,我們跟其他產(chǎn)品合作辦了個(gè)展會(huì),然后兩個(gè)產(chǎn)品捆綁在一起銷(xiāo)售,顧客把錢(qián)全部付給我們了,我們需要把其他產(chǎn)品的打給人家,那這一部分款怎么打比較好呢?可以對(duì)公嗎?對(duì)公的話賬上怎么處理呢
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師你好,他這個(gè)摘要用途寫(xiě)錯(cuò)了。他把公賬的錢(qián)轉(zhuǎn)給私人卡,所以現(xiàn)在不知道怎么做這個(gè)分錄了
按實(shí)際做帳,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
好的,謝謝老師。
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作學(xué)。