你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行 借應(yīng)收 /銀行 貸收入 應(yīng)交稅款?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時備注的補(bǔ)助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調(diào)呢?
老師我們承包一項建筑勞務(wù),甲方把工程款以代發(fā)人工的形式打給工人了,我們實(shí)際沒有錢入公賬了,而我們把這這項勞務(wù)也轉(zhuǎn)包個人了,工人就是轉(zhuǎn)包人提供的,所以我們也沒有從公賬轉(zhuǎn)錢給他,那么,我這塊賬務(wù)要怎么處理?。课议_了銷售給甲方,轉(zhuǎn)包人開了成本票給我了。我就弄不清楚賬務(wù)該如何處理了老師。
老師你好,我從公賬里面呢支付給我自己的卡里面,但是我不小心寫了那個用途摘要寫的勞務(wù)收入,那該怎么辦?轉(zhuǎn)了45,000
老師你好,我的公賬呢轉(zhuǎn)一筆賬給法人,他的摘要用途寫成了農(nóng)副礦產(chǎn)品,銷售收入了7000塊錢,那我該怎么棄這個賬。
老師,我們跟其他產(chǎn)品合作辦了個展會,然后兩個產(chǎn)品捆綁在一起銷售,顧客把錢全部付給我們了,我們需要把其他產(chǎn)品的打給人家,那這一部分款怎么打比較好呢?可以對公嗎?對公的話賬上怎么處理呢
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計費(fèi)嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點(diǎn)算稅,怎么算的?
老師你好,他這個摘要用途寫錯了。他把公賬的錢轉(zhuǎn)給私人卡,所以現(xiàn)在不知道怎么做這個分錄了
按實(shí)際做帳,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
好的,謝謝老師。
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作學(xué)。