 
                            同學(xué),可以只抵扣1968.95,余下的下次再抵扣

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對(duì)不對(duì)? 如果我沒有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
老師,我們是餐飲行業(yè),根據(jù)規(guī)定我們的進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月可以加計(jì)抵減10%.老師,如果我們沒有產(chǎn)生增值稅,那加計(jì)抵減的這部分可以做留底吧?
老師增值稅表4加計(jì)抵減如何填?12月底有留底,沒交稅,加計(jì)抵減臺(tái)賬有余額7173.2 1月加計(jì)抵減臺(tái)賬發(fā)生2308.52合計(jì)可以抵減9481.72 但這月產(chǎn)生增值稅只有1968.95 我該如何填
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當(dāng)期扣除完進(jìn)項(xiàng)稅和累計(jì)加計(jì)抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計(jì)抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項(xiàng)附加應(yīng)該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實(shí)際應(yīng)交的三項(xiàng)附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對(duì)嗎
 
                老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
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老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
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員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


我在表四的本期發(fā)生的填9481.72 顯示期末余額7512.77
同學(xué),期末的余額就是你下次可以用來抵減的金額
可是到加計(jì)抵減臺(tái)帳里期末可計(jì)提額里成0了
本期發(fā)生是9481.72,本期實(shí)際抵減是1968.98,所以還有7512.77的余額
我就這么填的,
是這樣填沒問題的
哦!謝謝老師
不用客氣,祝您生活愉快