你好;具體是什么原因?qū)е碌模?是多折舊了還是少折舊了 ?
期末余額和年初余額怎么修改呢,期末余額可以手寫,但是年初余額沒有辦法改,怎么辦呢,要不然30行和53行就是不一致
期末余額和年初余額怎么修改呢,期末余額可以手寫,但是年初余額沒有辦法改,怎么辦呢,要不然30行和53行就是不一致
期末余額和年初余額怎么修改呢,期末余額可以手寫,但是年初余額沒有辦法改,怎么辦呢,要不然30行和53行就是不一致
累計(jì)折舊20年期末余額和21年期初余額不一致 現(xiàn)在要調(diào)整是要怎么寫分錄
因?yàn)橐徲?jì)報(bào)告,有一筆20年財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有做進(jìn)來(lái),21年的期初余額又有那一筆費(fèi)用,導(dǎo)致20年期末未分配利潤(rùn)與21年期初未分配利潤(rùn)對(duì)不上,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
賬面上看是20年十二月有做一筆補(bǔ)折舊,折舊數(shù)增加,但是21年期初數(shù)又是沒加上這筆補(bǔ)折舊的
相當(dāng)于少提折舊,但是20年賬本里面又有這個(gè)折舊
你好;? ? 補(bǔ)折舊即可 ;如果你期初少了就補(bǔ)
那賬上20年做的那筆怎么辦啊
不動(dòng)它可以嗎 之前不是我做的 我只用看現(xiàn)在的余額 根據(jù)現(xiàn)在的余額改動(dòng)嗎
?你好;賬上你 的數(shù)據(jù)20年的? ?你不是說(shuō)沒有體現(xiàn)處理愛嗎? ?
體現(xiàn)出來(lái)了 有這筆分錄 但是不知道為什么21年初又沒有加上這邊 所以有差異
你好;? 你期初正常有的;? 看下 這個(gè)分錄 沒有取數(shù) 是不是系統(tǒng)沒有公式不對(duì)? ?;因?yàn)槟杲Y(jié)正常是 會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn); 不應(yīng)該有差異金額的
這個(gè)是記賬公司交接回來(lái)的,估計(jì)是中途換軟件了 期初錄入錯(cuò)誤。后面一直是按照沒有補(bǔ)折舊的數(shù)做的
你好;? 那你就自己補(bǔ)計(jì)提處理? 計(jì)入期初去; 不然你沒法平期初的??
之前那次計(jì)提需要調(diào)整嗎
?你好; 是的。都需要調(diào)整的??
要怎么調(diào)整啊 之前他計(jì)提了的
?你好;? 沖計(jì)提 ; 如果多折舊了沖掉; 少折舊了? 補(bǔ)折舊 ;??