對(duì),是企業(yè)的申報(bào),一般是在電腦上下載,自然人嗯,個(gè)稅申報(bào)扣繳電腦端,然后呢,每個(gè)月,比如說(shuō)二月份報(bào)稅期就申報(bào)的是一月份的工資,以此類(lèi)推。
老師你好!我有個(gè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照上類(lèi)型是個(gè)體工商戶,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體工商戶一般都是核定征收的嗎?這個(gè)是否要去稅務(wù)局查,還有個(gè)體工商戶不用每個(gè)月申報(bào)自然人電子稅務(wù)局個(gè)稅申報(bào)的是嗎?
老師 您好 我想請(qǐng)教一下 有個(gè)小規(guī)模單位 自然人電子稅局扣繳個(gè)稅 就是無(wú)法申報(bào) 申報(bào)失敗 顯示說(shuō)上個(gè)月的未申報(bào)如果新開(kāi)戶單位可忽略 但是我點(diǎn)到上個(gè)月又繼續(xù)無(wú)法申報(bào) 這是什么情況?
老師,個(gè)稅的申報(bào)是單位申報(bào)嗎? 單位申報(bào)去那個(gè)自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)嗎? 一般個(gè)稅申報(bào)的時(shí)間是怎么樣的呢?公司是下月發(fā)上月的工資
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問(wèn),怎么處理
匯算清繳事務(wù)所調(diào)整了24年的收入和成本,賬面需要改動(dòng)嗎?
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老師,老板的私車(chē)公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車(chē)公用協(xié)議和簽車(chē)輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)發(fā)票軟件,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
既然是公司去申報(bào)的話,那注冊(cè)登錄就用財(cái)務(wù)人員自己的身份證去申請(qǐng)系統(tǒng)注冊(cè)碼嗎?然后再添加公司人員的信息么
這里注冊(cè)的話,你得以企業(yè)的信息去注冊(cè)呀,你不能一個(gè)人的。
好的謝謝老師,我還想問(wèn)一句,有一個(gè)電子稅務(wù)局是企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅的吧,小公司一般是季度申報(bào)一次吧,在這個(gè)自然人電子稅務(wù)局里面是公司進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的吧,兩個(gè)是分開(kāi)的么
且所得稅時(shí)電子局稅務(wù)局申報(bào),然后個(gè)人所得稅的話是你在電腦上下載一個(gè)嗯,自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端,然后在里面添加人員的信息,申報(bào)個(gè)稅。
明白了,謝謝老師的耐心詳細(xì)解答,我找到了,應(yīng)該是我圖上的這個(gè)吧,其他的我按照這個(gè)程序來(lái)就可以了吧,
對(duì)的,你只要按照他那個(gè)流程一步步的填寫(xiě)就可以的。
老師我剛剛的那個(gè)問(wèn)題就是如果是2月15發(fā)1月份的工資的話,那我的那個(gè)個(gè)稅的申報(bào)期是15號(hào)往后面推30天么
你二月15發(fā)一月份的工資,你二月初不是要報(bào)個(gè)稅嗎?你報(bào)的那個(gè)稅就是一月份的工資。