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老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國(guó)企單位開了一張7萬(wàn)多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購(gòu)一直沒(méi)有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒(méi)有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購(gòu)離職,一直無(wú)法聯(lián)系到采購(gòu),所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
你好 買了工業(yè)企業(yè)實(shí)操 當(dāng)時(shí)銷售人員給我說(shuō)的給你申請(qǐng)勾選系統(tǒng)的學(xué)習(xí) 直到現(xiàn)在沒(méi)開通 找你們反應(yīng)情況你們說(shuō)讓我找銷售 找銷售 她卻沒(méi)回答我的問(wèn)題 我又是買了你們的答疑服務(wù)的 幫我解決一下這個(gè)問(wèn)題
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
19:46<問(wèn)答詳情好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是報(bào)銷的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶名城跟他的發(fā)票有一點(diǎn)不一致怎么辦?不過(guò)的確是微信支付上的銷售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,支付的是一個(gè)整數(shù)的話,你做庫(kù)存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個(gè)微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我們是民間非營(yíng)利組織,也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,支付的不是個(gè)整數(shù)也,這個(gè)怎么辦呢?是給了一些定額發(fā)票,微信支付的客戶名稱跟客戶給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點(diǎn)出入?娜娜呢52023-05-0519:42發(fā)布56次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,那你別用這個(gè)微信支付的做原始憑證正常讓他寫一個(gè)報(bào)銷單,實(shí)際有業(yè)務(wù)的拿著這個(gè)發(fā)票直接報(bào)銷給個(gè)人。2023-05-0519:43齊紅(答疑老師)如果你有微信支付的證明,這種有風(fēng)險(xiǎn)!一看就是虛開發(fā)票。問(wèn)追問(wèn)你好,這筆業(yè)務(wù)是實(shí)際業(yè)務(wù),定額發(fā)票也是銷售方給的,就是實(shí)際消費(fèi)的金額跟定額發(fā)票的金額不一致,銷售方多給了,也是有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)下,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),以前會(huì)計(jì)去年收了一張十多萬(wàn)的服裝發(fā)票入了職工福利費(fèi)(但在匯算清繳時(shí)調(diào)增了),但是我們的人員工資申報(bào)的只有幾人,現(xiàn)在專管員提示有疑點(diǎn),有服裝進(jìn)項(xiàng)但沒(méi)相應(yīng)的銷項(xiàng),也沒(méi)有相應(yīng)存貨,提示預(yù)警少做收入或是虛列成本,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么解釋比較合理呢?這樣操作本身涉及到有哪些問(wèn)題呢?
老師您好請(qǐng)問(wèn),如果三季度預(yù)繳所得稅5000,匯算清繳是4000,退稅1000.請(qǐng)問(wèn),這三個(gè)階段分錄怎么寫呢?
老師剛接手公司一直沒(méi)申報(bào)過(guò)印花稅 稅費(fèi)中認(rèn)定里沒(méi)有 那需要申報(bào)嗎
員工工資5000,社保公司負(fù)責(zé),那個(gè)稅按多少算
您好!老師麻煩 我問(wèn)一下個(gè)稅繳納階梯
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊(cè)資本200萬(wàn))持有60%股份,120萬(wàn),未實(shí)繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊(cè)資本500萬(wàn))持有30%股份,150萬(wàn),這150萬(wàn)是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊(cè)資本從500萬(wàn)減資到10萬(wàn),并且甲公司相應(yīng)股權(quán)已經(jīng)0元轉(zhuǎn)讓給其他公司了。關(guān)于A股東代甲公司繳納150萬(wàn)給乙公司作為投資款這筆業(yè)務(wù),乙公司是做了賬的確認(rèn)為甲公司投資款,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)甲公司針對(duì)這筆業(yè)務(wù)一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長(zhǎng)期股權(quán)投資款,貸方其他應(yīng)付-A股東150萬(wàn),然后將這筆往來(lái)款轉(zhuǎn)為A股東對(duì)甲公司的投資款嗎。借:其他應(yīng)付-A股東,貸:實(shí)收資本,然后確認(rèn)投資款虧損,借投資收益,貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資
老師,我問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)不夠,如果費(fèi)用票已經(jīng)勾選了,該怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下,還銀行貸款的利息,沒(méi)有發(fā)票,是要計(jì)入應(yīng)付利息科目,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息科目,收到銀行借款的時(shí)候是借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊(cè)資本200萬(wàn))持有60%股份,120萬(wàn),未實(shí)繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊(cè)資本500萬(wàn))持有30%股份,150萬(wàn),這150萬(wàn)是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊(cè)資本從500萬(wàn)減資到10萬(wàn),并且甲公司相應(yīng)股權(quán)已經(jīng)0元轉(zhuǎn)讓給其他公司了。關(guān)于A股東代甲公司繳納150萬(wàn)給乙公司作為投資款這筆業(yè)務(wù),甲公司是做了賬的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)乙公司針對(duì)這筆業(yè)務(wù)一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長(zhǎng)期股權(quán)投資款,貸方其他應(yīng)付-A股東150萬(wàn),然后將這筆往來(lái)款轉(zhuǎn)為A股東對(duì)甲公司的投資款嗎。借:其他應(yīng)付-A股東,貸:實(shí)收資本,然后確認(rèn)投資款虧損,借投資收益,貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷賬務(wù)處理時(shí),分錄中需不需要列免稅的增值稅?
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我怎么知道自己的報(bào)名老師
我看你們也是推脫責(zé)任
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。就是你報(bào)名時(shí)找誰(shuí)買的那個(gè),就是你的老報(bào)名老師。
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