你好;?按照購入車輛的折舊攤銷來算?
老師您好!我公司去年五月份購進小轎車一臺,百分之十三的進項稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購進五百萬元以下的機器設(shè)備還有運輸工具可以一次性進成本費用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進營業(yè)外收入呢?請老師指教!
老師 公司是做共享汽車租賃的,現(xiàn)在公司還是虧損狀態(tài),每月的營業(yè)收入是12萬左右,營業(yè)成本11萬多,加上費用7萬左右,運營部提出再購入9輛車,每輛5萬左右,老板讓測算要不要購入這9輛車,大概多久能回本?我應(yīng)該從哪些數(shù)據(jù)入手怎么測算呢?
老師我公司是做共享汽車租賃的,現(xiàn)在需要測算是否可以再購買9臺車,我算成本的話是按照購入車輛的折舊攤銷來算,還是直接將購車總投資額全部一次性計入成本算呢?
老師,我現(xiàn)在是公司的下屬事業(yè)部財務(wù)分析人員,我們事業(yè)部自己每個月做自己的經(jīng)營報表,然后我們事業(yè)部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業(yè)部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會計分錄
你好我想問一下,做憑證頁面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請的講師,對方是個人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬,這樣怎么才能注銷
填工商年報時,股權(quán)變更了,認繳出資時間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費里嗎?
郭老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn),還是一部分開銷售不動產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費)超過5萬美金。向銀行遞交付款時(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費用計入財務(wù)費用了,請問貼息的費用沒有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時候在哪里調(diào)增
#提問#老師 稅局發(fā)的疑點是前一年度、前二年度、前三年度營業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻率相比,說所得稅貢獻率是負百分比,讓寫情況說明,該從哪些方面著手來寫?