您好,會(huì)計(jì)分錄: 收到營業(yè)款 借:銀行存款或者庫存薪金 貸:其他應(yīng)收款-A業(yè)務(wù)員 確認(rèn)收入 借:其他應(yīng)收款-A業(yè)務(wù)員 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

請(qǐng)問老師,我們工廠做好的貨物要運(yùn)輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會(huì)請(qǐng)貨車?yán)涍^去。這些貨車是本廠的負(fù)責(zé)人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請(qǐng)書給到我做帳。我要怎么核實(shí)才能防止本廠員工作假?因?yàn)橐恢庇X得他們寫的不規(guī)范。。就一個(gè)送貨單。第三張就寫個(gè)趙司機(jī)。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字??我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工,找我們財(cái)務(wù)部報(bào)銷這個(gè)貨物運(yùn)費(fèi)規(guī)范填寫。讓我沒有疑問??我還想知道是多少米的貨車他們每次請(qǐng)的。有必要嗎謝謝老師。
老師好,公司做玻璃柜,都是先付款后發(fā)貨,比如說業(yè)務(wù)員A收款5千,貸做好后再給客戶發(fā)走,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
老師好,工廠是小規(guī)模納稅人,做的都是現(xiàn)金生意,先付款后發(fā)貨,比方說業(yè)務(wù)員A收款500元,貨做好后再發(fā)給客戶,怎么寫分錄,謝謝
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個(gè)工廠,再成立一個(gè)小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個(gè)方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對(duì)外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報(bào)關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個(gè)人帳戶?,F(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運(yùn)雜費(fèi)與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運(yùn)朵費(fèi)給工廠與貨運(yùn)代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報(bào)關(guān)出貨給客戶,我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常
我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示,
如果開了服務(wù)發(fā)票,那沒有成本,是不是利潤變高
老師你好,請(qǐng)問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因?yàn)榘l(fā)貨延時(shí),造成平臺(tái)從資金賬戶金額扣除相應(yīng)金額賠付給買家,這個(gè)怎么入賬呢,沒有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動(dòng)產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請(qǐng)問水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備是入“其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備”,而不是“其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備”?我好像把這兩個(gè)記混了
對(duì)被告在行政程序中采納的鑒定意見,原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計(jì)抵減超過政策最大值怎么處理?出口和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都檢查了,沒問題


三步都必不可少是吧
您好,也可收錢就確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,是這樣嗎
您好,是的這樣記賬。
應(yīng)交稅費(fèi)還用不用寫,不寫行不
您好,規(guī)范要寫的?,F(xiàn)在月銷售額45萬免稅,分錄要寫。
個(gè)體戶怎么算呢,比如說收款500,
您好,一般按照銷售額500/(1%2B1%)*1%就好了。
4.95元是嗎,不管公司實(shí)際交多少,我這做賬都要按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)做到報(bào)表上,是這意思嗎
您好,一般賬務(wù)要處理的。
老師,您把數(shù)字代進(jìn)去,寫一個(gè)完整的分錄好嗎
您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款500 貸:主營業(yè)務(wù)收入495.05? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4.95(開專票)
個(gè)體戶,不能開專票吧
您好,如果買家要抵扣可以開1%。
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào))規(guī)定,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》規(guī)定,納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用免稅、減稅規(guī)定的,可以按照規(guī)定放棄免稅、減稅,繳納增值稅。放棄免稅、減稅后,可以按適用稅率或者征收率開具專用發(fā)票。
如果不開票,客戶一般都不要票,我的賬務(wù)處理還是要這樣做是嗎
您好,不需要?,F(xiàn)在有免稅政策,年銷售額180萬以內(nèi)免增值稅。但你的按照季度報(bào)稅。如果是免稅分錄,按照按照不含稅銷售額3%算增值稅,申報(bào)時(shí)享受免稅政策就行了。
您能再寫下分錄,我看看再理解好吧
您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款515 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?500? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅515/(1%2B3%)*3%=15 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 400 (假設(shè)成本400) 貸:庫存商品400