收款時(shí): 借:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員 貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 發(fā)貨時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師您好!房地產(chǎn)行業(yè),比如現(xiàn)在做好發(fā)票認(rèn)證,會(huì)有進(jìn)賬可以抵扣,然后又開發(fā)票給客戶(普票),就會(huì)有銷項(xiàng),此時(shí)我的分錄應(yīng)該怎么做?借:開發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅額 貸:預(yù)付賬款_xxxx 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:預(yù)收賬款-xxx 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 求幫助,謝謝老師
老師好,公司做玻璃柜,都是先付款后發(fā)貨,比如說業(yè)務(wù)員A收款5千,貸做好后再給客戶發(fā)走,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
老師好,工廠是小規(guī)模納稅人,做的都是現(xiàn)金生意,先付款后發(fā)貨,比方說業(yè)務(wù)員A收款500元,貨做好后再發(fā)給客戶,怎么寫分錄,謝謝
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請(qǐng)問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
老師您好,如果公司只給對(duì)方開一個(gè)走賬的發(fā)票,比如。A公司給B公司開具走賬發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬元,然后A公司收到貨款1萬元。對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù),A公司應(yīng)該怎么做分錄?怎么做賬?
我們通過二手車交易市場(chǎng)向個(gè) 蘇哲 購入二手車12萬車款,對(duì)方只愿意開收據(jù)那這種處理可以嗎?
老師,我在電子稅務(wù)局哪查本期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額?求操作步驟
上年度注冊(cè)公司,未做稅務(wù)登記,未做賬報(bào)稅,做工商年報(bào)如何處理
個(gè)人所得稅有筆退稅,老板說不要了,咋操作
老師 您好 1.我公司22年異常發(fā)票屬期25年5月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)分錄如何處理 2.專管員要求更正22年匯算清繳(成本轉(zhuǎn)出) 會(huì)計(jì)分錄如何處理
鏟車,計(jì)提折舊年限是幾年
你好,個(gè)稅證明哪里可以拉嗎,是不是需要本人手機(jī)操作呢?
老師,請(qǐng)問每次銷售貨物收貨款,都需要附上合同嗎?
老師你好,請(qǐng)問,其他應(yīng)收款社保個(gè)人的借方有余額,怎么處理?
營業(yè)執(zhí)照到期,還差注冊(cè)資金1500需要實(shí)繳。 老板現(xiàn)在借給公司2000一直沒還。 是還款后老板以注冊(cè)資金匯到賬上好,還是債轉(zhuǎn)股好。債轉(zhuǎn)股需要什么手續(xù)。 這兩種優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)都是什么
公司是個(gè)體戶
同學(xué)你好,個(gè)體戶也可以這樣做分錄的
公司有十幾個(gè)業(yè)務(wù)員,每一筆都要寫這么麻煩嗎
將業(yè)務(wù)員交錢的單子匯總在一起,直接: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-客戶a 預(yù)收賬款-客戶b ﹉﹉