同學您好,收到病人預交款, 借:銀行存款 貸:預收賬款 病人出院結(jié)算時, 借:預收賬款 銀行存款 (放借方表示病人之前少交,現(xiàn)在補交) 應收賬款—應收醫(yī)療款—市社保 貸:提供服務(wù)收入—診療費 銀行存款 (放貸方表示病人之前多交,退回給病人) 這個分錄的銀行存款,借方貸方二選一,視實際情況而定, 申請醫(yī)保后醫(yī)??钍盏綍r, 借:銀行存款 貸:應收賬款—應收醫(yī)療款—市社保
異地項目收到工程款項,未給甲方開具發(fā)票,想不先預交稅款,我怎么做賬,先做成暫借款可以嗎?老師?借 銀存 貸其他應付款 !申報時候也不體現(xiàn)收入!反正6個月之內(nèi)交上就可以吧 ? 要是我做預收賬款呢?是不是就體現(xiàn)出來了,必須先預交了老師?
老師,私立醫(yī)院收入怎么做賬,要做出來明細,比如應收醫(yī)療款_市城居醫(yī)保,流程是先做什么先做預交金嗎,
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財政撥款,我們的月收入是門診+住院+預交款 假如門診+住院+預交款的合計是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預交款3000,應收醫(yī)??钍?4191.72,老師這時候怎么做會計分錄呢?麻煩老師請教一下
老師請問一下,之前請的代賬會計,她做的其他應收款二級科目社保醫(yī)保公積金,都是單位12個人的明細,現(xiàn)在我想把這12個人全部歸集到其他應收款社保,要怎么做憑證錄入呢?因為繳社保的人越來越多我不可能一個一個的做那些人的啊
老師好,我財務(wù)小白, 問題1.金蝶單機板,比如先收回之前A家的應收款,然后再做A家的銷售應該賬款時錄入憑證出現(xiàn)“往來業(yè)務(wù)編號已存在是否繼續(xù)”,是什么問題,能幫我解決嗎? 問題2:增加不了商品名和往來單位,怎么解決?
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計入實收資本,增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x20年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負債后續(xù)應該以攤余成本還是公允價值計量,為什么
請教下,企業(yè)注冊資金為200萬,開始只有股東A一位股東,其中實繳110萬?,F(xiàn)在在稅務(wù)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,里面的股轉(zhuǎn)協(xié)議要寫受讓方取得股權(quán)里實繳多少,認繳多少。如果將其中5%的股權(quán)(200萬*5%)0元轉(zhuǎn)讓給B,那B股東此時取得的10萬股里面,認繳和實繳的數(shù)應該怎么寫好
建筑安裝的實操老師,請問一下。公司是做充電樁安裝的,幫車企.今年剛成立一家個體戶B,之前的安裝項目都是掛靠在另外一家公司A的。那平時是不是以a公司的抬頭來開票做收入?
交接賬需要對方提供哪些材料
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計入實收資本,增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x20年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 增資款后續(xù)應該以攤余成本還是公允價值計量,為什么
老師,我辦理股轉(zhuǎn)建筑業(yè),我擔心查賬,就會引爆預收以前年度200萬預收沒申報收入的雷,有沒有辦法減少這個科目金額嗎?
收到A公司1000的承兌匯票又轉(zhuǎn)讓給B公司1000 但是銀行又因為這張匯票進了一百多塊錢 這是什么錢 怎么做賬
你好老師,環(huán)??萍加邢薰镜馁~務(wù)處理是什么?
老師,麻煩問一下,5月份工資,6月份發(fā)放,我現(xiàn)在7月份申報個稅,是不是應該申報的是5月份的工資
煙的消費稅比例和定額稅率要背嗎?考試會給嗎?
分兩個步驟做賬就可以了嗎,出院結(jié)算時,憑證很多影響嗎,我看老會計應收門診個人醫(yī)保卡,又專門做了一個憑證
出院結(jié)算時,憑證很多不影響,我這里三步是,第一步先收病人預交款,相當于收住院押金,第二步出院時多退少補,但醫(yī)保部分還要申請,所以掛應收,第三步是醫(yī)保申請下來后沖應收。
好。第三步都要下個月做了,因為當月不會收到醫(yī)??睢?
那也可以,沒關(guān)系的
好,謝謝老師,一般私立醫(yī)院整個做賬流程是什么呢,先做收入然后在做銀行存款,然后做庫存現(xiàn)金 是有個什么順序呢
收入和銀行存款可以同時做, 借:銀行存款 貸:收入類科目 提現(xiàn)金與這個收入分錄沒有先后順序,但住院出院按照上面的順序
對了老師,出院結(jié)算還有POS機手續(xù)費呢,應該怎么做賬
單獨做一筆分錄, 借:其他費用—手續(xù)費—pos機 貸:銀行存款
不影響住院確認的收入嗎
老會計,這樣做的,這樣處理是否合適?我有點看不懂。
他這樣做的第三行,手續(xù)費確實也是計入其他支出,他這樣做也可以,先做應收,貸收入,然后把病人的預交,實收款,以及手續(xù)費沖應收,他這樣做每個科目最終的結(jié)果跟我做的一樣,只是混在一起顯得不夠清晰,建議按照我的第一條信息,分三步,加上最后一筆手續(xù)費,這樣后面對賬也方便些
也是,她這樣 我也看不懂啊,您這個通俗易懂一點。還有啊老師 我們出院結(jié)算的時候不僅有補收的還有退款的啊,這兩筆怎么加在哪三步當中去呢。我拍給你看看
在第一條信息的第二步, 病人出院結(jié)算時, 借:預收賬款 銀行存款 (放借方表示病人之前少交,現(xiàn)在補交) 應收賬款—應收醫(yī)療款—市社保 貸:提供服務(wù)收入—診療費 銀行存款 (放貸方表示病人之前多交,退回給病人) 這個分錄的銀行存款,借方貸方二選一,視實際情況而定。
第一步,收病人預交款, 借:銀行存款? 250653 ? 貸:預收賬款? 250653 第二步,出院結(jié)算, 借:預收賬款? 250653 ? ? 應收賬款—應收醫(yī)療款—市社保? 561416.67 ? ? 銀行存款—結(jié)算補繳 128373.04 ? 貸:提供服務(wù)收入—診療費 929447.83 ? ? ? 銀行存款—結(jié)算退款 10994.88 第三步,收到市醫(yī)保轉(zhuǎn)來款, 借:銀行存款? 561416.67 ? 貸:應收賬款—應收醫(yī)療款—市社保? 561416.67
你不是說這個借方貸方二選一嗎
收到,謝謝老師,你太好了。比其他老師都有耐心。
第二步按照您的表格,我不太明白為什么又要補繳又要退款,我就暫時按上面的分錄去做,當然,補繳的和退款的按照差額做一個借方銀行存款也可以
因為每個病人不一樣啊,有些病人交的預交金不多,就需要結(jié)算的時候補收錢。 有些病人預交金少了,出院時就需要還要補收錢。
估計是結(jié)算時不小心多算了病人的錢,多收了后退款吧
那就按照我上面三個分錄做吧,這樣預交部分,計入多少收入,醫(yī)保部分,結(jié)算多退少補是多少,也非常清晰
好,謝謝老師。????????
不客氣,同學,祝您生活愉快