同學(xué)您好,銷售產(chǎn)品時(shí), 借:應(yīng)收賬款? 58500 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 50000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 8500 借:主營業(yè)務(wù)成本? 26000 ? 貸:庫存商品? 26000 收款時(shí), 借:銀行存款? 57330 ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 1170 ? 貸:應(yīng)收賬款? 58500
甲公司規(guī)定客戶購買10萬元以上的商品可給予商業(yè)折扣10%,20×8年3月2日,甲公司銷售一批商品給乙企業(yè),售價(jià)為20萬元,增值稅稅率16%,款項(xiàng)尚未收到,給予乙企業(yè)現(xiàn)金折扣條件為"2/10,1/20,N/30"(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),乙企業(yè)20×8年3月10日支付款項(xiàng)。?要求∶編制甲公司有關(guān)銷售產(chǎn)品和收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。?
甲企業(yè)銷售某產(chǎn)品,扣除商業(yè)折扣后的貸款總額為58500元(其中產(chǎn)品價(jià)款50000元,增值稅8500元)成本26000元。合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/20、N/30”.購貨方于20天內(nèi)付款,給予購貨方的折扣為1170元。要求:編制甲企業(yè)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
東方公司為增值稅一般納稅企業(yè)2019年5月1日銷售A產(chǎn)品10000件,每件售價(jià)10元(不含增值稅),增值稅稅率為13%,每件銷售成本為6元;由于是成批銷售,東方公司給予購貨方5%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10-1/20-N/30”,A產(chǎn)品于5月1日發(fā)出,購貨方于5月19日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求:編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)于2019年6月14日銷售商品一批,該商品的標(biāo)價(jià)為120元,每件不含稅,購買方一次購入十萬件,由于成批量購買,所以甲企業(yè)給予購買方20元每件的商業(yè)折扣,同時(shí)雙方在簽訂合同時(shí)還約定了現(xiàn)金折扣條件為,十天內(nèi)付款給予2%的折扣,20天付款給予1%的折扣,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅購買方于2019年六月28日支付了上述價(jià)稅款,則甲企業(yè)實(shí)際收到的金額為
1、甲公司銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)50000元,給予購貨方20%商業(yè)折扣,另規(guī)定現(xiàn)金折扣條件3/10,2/20,N/30,適用增值稅稅率13%,按不含增值稅的價(jià)款提供現(xiàn)金折扣。銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)(1)如果在10天內(nèi)收到貨款(2)如果在20天內(nèi)收到貨款(3)如果超過了現(xiàn)金折扣的最后期限收到貨款(20天后)
請(qǐng)問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對(duì)么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
請(qǐng)問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯(cuò)了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時(shí)表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時(shí)買了那個(gè)床和床墊兩種,單價(jià)分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價(jià)92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會(huì)就有差異了,那要調(diào)增嗎
請(qǐng)問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?