同學(xué)你好 很高興為你解答 買入時(shí)候計(jì)入庫存商品 給員工時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人,但是目前基本戶尚未開立,從商貿(mào)公司購進(jìn)大米,用于銷售,對(duì)方給我們開具了9%的普通發(fā)票。我們能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢,大米屬于農(nóng)產(chǎn)品吧
老師,請(qǐng)問我們公司(一般納稅人)購買的用來招待用的煙酒,要求對(duì)方(個(gè)體工商戶)代開專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 用公司名義購買大米 肉類收到普票 用來給員工實(shí)用 怎么做賬呢
老師我們公司一個(gè)員工給公司買東西報(bào)銷,商家給員工開了購買方是我們公司名稱的發(fā)票,正常來說我們公司就應(yīng)該用公戶給員工報(bào)銷,但是我們領(lǐng)導(dǎo)用他自己的銀行卡直接給員工報(bào)銷了,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師:我們-般納稅人,做石頭表土買賣的貿(mào)易公司,我們買了一臺(tái)電動(dòng)機(jī)給員工上山使用,開出普票4900元,如何記帳。
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費(fèi)用里的,總感覺怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營業(yè)費(fèi)用在利潤表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤啥的哈管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒有核對(duì)實(shí)際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
老師是普票 沒有稅費(fèi)吧
而且我們是銷售水泥鋼筋的
普票也是和專票一樣計(jì)算增值稅的
但我們主營業(yè)務(wù)收入一般是用來銷售水泥鋼筋才做的主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)不是應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)嗎
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求確認(rèn)收入 那就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
我做了借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 帶應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)也不行嗎
這個(gè)屬于前一個(gè)分錄 應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)? ?貸方需要沖平
貸方是庫存現(xiàn)金
這樣可以嗎老師
可以的,你說的這種情況,你這個(gè)產(chǎn)品沒有入庫
我們這個(gè)不屬于產(chǎn)品 屬于職工食堂買的大米肉類 我們是銷售鋼筋水泥的公司
但是你要是不是一批出的話,肯定要先進(jìn)行庫存的管理