您好,可以沒問題,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調增即可
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進口一批貨物 對方要讓我們開13個點的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個點的專票 稅點他們承擔 他們今天和我說不行 一定要13個點的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個點的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個點的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個點嗎,可以的話怎么開呢
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
我公司買了一批紙箱 對方要給開票的話要收我公司十個點的稅點,然后老板說是第一次先不開了 就讓我把錢轉給對方的個人賬戶 說是給開張收據(jù) 蓋公司的章 這種的不行吧?按照這種情況的話 合同也只能簽個人的吧 收據(jù)個人寫清楚按手印可以嗎? 會被查到嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥幔烤褪鞘論?jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師你好,我想問一下公司購進設備法人去買了,然后對方不給開,發(fā)票只能開收據(jù),但是就是這個我們也得先入賬,然后收據(jù)是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對公賬戶又轉給法人的這個錢報銷的這個錢,然后用這兩筆這個入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據(jù),還有銀行對公轉給法人報銷款的這個收據(jù)可以嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師,那要怎么調增呢?
您好,就是在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調增,
好的,謝謝老師
您好。您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持