你好 直接抵扣就可以
一般納稅人上期有留抵稅額,這個(gè)月上期留抵抵扣了增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留抵稅額那部分入什么科目,怎樣寫(xiě)分錄?
老師,上期有留底稅額這個(gè)月怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師上期有留底稅額,本期關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額18711,進(jìn)項(xiàng)稅額6816,上個(gè)月期末留底進(jìn)賬稅額3萬(wàn)。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做呢
老師,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額18711,進(jìn)項(xiàng)稅額6816,上個(gè)月期末留底進(jìn)賬稅額3萬(wàn)。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做呢
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來(lái)是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來(lái)的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn),個(gè)人出租房子給公司辦公司,房東去代開(kāi)發(fā)票的話需要繳納什么稅?稅率是多少?
老師,所開(kāi)發(fā)票項(xiàng)數(shù)多,有辦法在發(fā)票預(yù)覽里面一次性截圖嗎
所得稅費(fèi)用是填在企業(yè)所得稅年報(bào)里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤(rùn)表年報(bào)是本期數(shù) 和本年累計(jì)數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開(kāi)食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開(kāi)專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開(kāi)票是開(kāi)普票好還是也可以讓開(kāi)專票?
請(qǐng)問(wèn) 員工報(bào)銷的 送檢樣品的檢測(cè)費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司買的綠植樹(shù)和盆栽開(kāi)票來(lái)記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
申報(bào)的時(shí)候直接填表
現(xiàn)在不用做賬,直接正常結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎
你好? 對(duì) 這樣處理就行?