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Q

請問老師,我公司剛拿來的時候,做賬錄期初余額,實收資本100萬,實際是認繳的,現(xiàn)在我要怎么改賬?

2022-02-18 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-18 15:34

你好,為什么要更?看看你們其他應收款是不是有這個金額?

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快賬用戶2753 追問 2022-02-18 15:38

之前是有的,后來都被我沖沒了,這個公司換了好多會計,資料都不全,所以很亂

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齊紅老師 解答 2022-02-18 15:39

你好,不建議更改,會增加企業(yè)的查賬風險

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快賬用戶2753 追問 2022-02-18 15:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-18 15:49

不客氣,歡迎下次提問滿意請好評,謝謝

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你好,為什么要更?看看你們其他應收款是不是有這個金額?
2022-02-18
您好,借實收資本 貸其他應收款
2025-01-06
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄的 借:實收資本?150萬 貸:銀行存款??150萬 你之前的分錄借貸方法科目搞反了,正確的是(借:銀行存款,貸:實收資本 )
2022-02-18
將17年實收資本修改為150萬,其他的科目也同步修改
2022-05-05
你好可以的,實收資本未實際到賬不可以做的
2024-11-13
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