你好;? ? ? ? ? ? ?你們開具體明細出去即可。? 拆分了之后 重新去入庫了??
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數(shù)的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師,請教一下,我們從供應商那里采購東西,然后供應商開了一套模具,我們先把模具費給他們,然后從他那里采購原料到一定量,他這個模具費會退還給我們。我們預估兩年后才能到底他指定的采購量(也不一定,萬一市場行情不好,停止采購也說不定)。那我想問下這個模具費還如何入賬,索要收據(jù)還是發(fā)票呢?分錄咋錄
老師,請教一下,我們從供應商那里采購東西,然后供應商開了一套模具,我們先把模具費給他們,然后從他那里采購原料到一定量,他這個模具費會退還給我們。我們預估兩年后才能到底他指定的采購量(也不一定,萬一市場行情不好,停止采購也說不定)。那我想問下這個模具費還如何入賬,索要收據(jù)還是發(fā)票呢?分錄咋錄?
各位老師好。請問下比如說我們從供應商處采購的是一個整機。供應商開發(fā)票也是整機,入庫后把其中一個比如內(nèi)存拆出來單賣,剩下的還是當整機賣。我開發(fā)票能開整機、跟內(nèi)存兩項東西嗎?
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務收入的拆分,比如銷售電機加后面維修維護保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務的都單獨簽合同開票簡易計稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機也是外購進來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計稅搭配的,以降低公司整體的稅負,這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產(chǎn)負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務,對方負責拉業(yè)務,我們負責干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
好的,但是有的又說得要有內(nèi)存的進項發(fā)票才能開出內(nèi)存?;蛘呤俏覀冏约耗苌a(chǎn)出內(nèi)存才可以開。我們是有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè),現(xiàn)在目前是0庫存暫時沒有自己生產(chǎn)。都是買進來的產(chǎn)品在賣出去賺差價。
?你好;? ? 你自己拆分后可以重新入庫 。 可以的。? ??