同學(xué)你好 你做在本月就可以
收付實(shí)現(xiàn)制舉例: 例1:企業(yè)在2019年7月銷售20000元的商品,但是款頂在2019年8月才能收回,請問20000元傳款應(yīng)該計(jì)入7月還是8月收入? 例2:2019年6月支付了上年,也就是2018年度企業(yè)短期借款利息7000元,請問利息費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入上年度還是當(dāng)月財(cái)務(wù)費(fèi)用? 權(quán)責(zé)發(fā)生制舉例: 例1:企業(yè)在2019年7月8日銷售一批商品,傳款共計(jì)100,000 元,其中60,000元與當(dāng)月收到,剩下40000元與8月10日收到,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該與7月和8月 別確認(rèn)收入多少? 例2:假設(shè)企業(yè)與9月8日預(yù)先支付10月-12月的管理用辦公樓的房租費(fèi)6000元,現(xiàn)金支票付款。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,60000元的房租費(fèi)應(yīng)該如何確認(rèn)費(fèi)用
老師 請問 如果我要算本月的利潤 是不是就把本月的主營業(yè)務(wù)收入—主營業(yè)務(wù)成本—本月發(fā)生的費(fèi)用等。如果我這個(gè)月又收到上月的收入和報(bào)銷上月的支出 這個(gè)是不是不算進(jìn)去?還有就是 本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有未收到款項(xiàng)和未結(jié)算款項(xiàng),這個(gè)是要算在本月的嗎?
請問下,上個(gè)月的費(fèi)用(發(fā)票日期是上月)本月才拿到需要付款的報(bào)銷單,公司要求是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該要做到上個(gè)月的賬務(wù)里去,可是報(bào)銷單的日期又是本月,請問如何處理?
中華公司因生產(chǎn)經(jīng)營的臨時(shí)性需要,向銀行申請并于2018年7月1日取得借款800萬元,期限3個(gè)月,年利率9%,按月計(jì)提利息費(fèi)用,到期一次還本付息(9月30日還本付息)。(1)做出中華公司7月1日取得貸款的賬務(wù)處理。(2)做出中華公司7月31日、8月31日計(jì)提利息費(fèi)用的賬務(wù)處理。(3)做出中華公司9月30日支付利息及歸還本金的賬務(wù)處理。(以萬元為單位)需要以上全部的會計(jì)分錄。
中華公司因生產(chǎn)經(jīng)營的臨時(shí)性需要,向銀行申請并于2018年7月1日取得借款800萬元,期限3個(gè)月,年利率9%,按月計(jì)提利息費(fèi)用,到期一次還本付息(9月30日還本付息)。(1)做出中華公司7月1日取得貸款的賬務(wù)處理。(2)做出中華公司7月31日、8月31日計(jì)提利息費(fèi)用的賬務(wù)處理。(3)做出中華公司9月30日支付利息及歸還本金的賬務(wù)處理。(以萬元為單位)需要以上全部題目的會計(jì)分錄
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
做在本月不就是本月的費(fèi)用了嗎
同學(xué)你好 嗯 你上月做借費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月 借應(yīng)付貸銀行存款
可是報(bào)銷單的日期是2月的,需要改單嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不用改的
那計(jì)提的這筆費(fèi)用,需要附單據(jù)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要附的
就把2月這個(gè)單子附在后面嗎?那我報(bào)銷的時(shí)候用什么做附件呢?
同學(xué)你好 報(bào)銷的時(shí)候計(jì)入費(fèi)用 用發(fā)票 不管計(jì)提還是支付有發(fā)票就行
老師,我的意思是,費(fèi)用我計(jì)提在1月,正常來說,單據(jù)就要附在1月的憑證后面,那我2月支付這筆報(bào)銷的時(shí)候,正常是要見單才付款,可是我的單據(jù)都放在1月了,用什么支付呢?
同學(xué)你好 你付款的時(shí)候用回單做就可以 付款申請單也附在后面
老師,報(bào)銷單不就是付款申請單嗎?
同學(xué)你好 你用這個(gè)就可以
可是1月計(jì)提的時(shí)候用做附件了呀?還怎么用在2月付款?
同學(xué)你好 你不是還有銀行回單嗎 你應(yīng)該把付款審批單附在2月的 1月有發(fā)票jiuxl
付款審批單可以不用附發(fā)票嗎
同學(xué)你好 第一個(gè)月的時(shí)候用了發(fā)票了
如果發(fā)票也是2月份才開的呢?
那就直接2月份做賬