你好,一般納稅人開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,該項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得的增值稅專用發(fā)票不可以抵扣
郭老師,員工工傷賠償金,我們?cè)趺醋鲑~
公司用國(guó)際快遞公司的f抬頭郵寄東西的,如果產(chǎn)生付費(fèi)情況,怎么做賬
老師,您好,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,是財(cái)務(wù)軟件直接對(duì)接報(bào)稅系統(tǒng)嗎,還是自己在電子稅務(wù)局里填表
老師好,3月份收到一張專票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9433.96 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅566.03,6月對(duì)方紅沖3000,收到一張紅沖的增值稅專票3000元,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票會(huì)計(jì)科目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么寫?
一般納稅人出租當(dāng)?shù)氐牟粍?dòng)產(chǎn),預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎?
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報(bào)表,做了7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份申報(bào)25年5月份報(bào)表是正常的,現(xiàn)在7月申報(bào)6月報(bào)表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬(wàn)多,是怎么回事?
請(qǐng)問(wèn):買香油給的是定額發(fā)票可以嗎
樸老師,在嗎,我們稅務(wù)登記是25年1月17號(hào),是不是今年不用做匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)這里調(diào)整后的凈利潤(rùn)是多少?
公司搬遷辦公室裝的窗簾、牌匾、掛畫、綠植計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄? 計(jì)入管理費(fèi)用-裝修搬家費(fèi),可以嗎?
所有的進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣嗎,如購(gòu)買固定資產(chǎn),銀行手續(xù)費(fèi)(非貸款類)等
不是,?一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
現(xiàn)在的前提就是改公司為一般納稅人,開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,該項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)發(fā)過(guò)程中取得的一些專票
用于老項(xiàng)目的,不可以抵扣
老師,但是這個(gè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司除了房地產(chǎn)銷售收入,還有其他一下咨詢管理服務(wù)收入,銷售代理收入,這部分的咨詢管理收入及代理收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅,取得的其他專票也不能抵扣嗎
取得的其他專票也能抵
那就是開(kāi)發(fā)老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅并不是所有專票不能抵
如果你不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,可以抵扣
謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ? ?