你好,就是直接不交稅,下一個月認證抵扣了之后再補上,但是有滯納金。
老師,有個銷項,金額比較大,進項發(fā)票在次月到。銷項-進項=應交稅金,那開票當月交的稅比較大。有沒有辦法,開票當月交的稅少點或者當進項進來的時候,能不能申請退稅。
老師你好,我想問一下我的供應商上個月開專票給我納稅識別號開錯了,導致我認證不到票抵扣不了稅,這個有沒有什么解決辦法?如果不認進去我們要交很多增值稅
老師您好,供應商上月發(fā)票開錯,認證不到,這個月進項不能抵扣導致要交稅,因為稅額比較大,有什么辦法能不交稅呢?
老師 上個月因為供貨商沒有及時開發(fā)票導致銷項稅大于進項稅 繳納了增值稅 這個月供貨商開了發(fā)票也認證抵扣了 現(xiàn)在交的稅費成留抵稅了 這個錢該怎么退
有什么辦法能不用ca進開票軟件上報匯總就報稅呢?今天截止日期,一直沒有開票的公司,明天可以補申報嘛
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 第二季度開了專票 增值稅稅金已經(jīng)扣掉了 今天把第二季度專票紅沖沖掉 增值稅可以申請退稅嗎?
老師好,就是想學會計但怕滑檔,第二志愿是優(yōu)先選擇大數(shù)據(jù)與財務管理還是會計信息管理,畢業(yè)后想從事會計
老師,我們是一般納稅人的,我這樣做分錄是不是錯了?一般納稅人普票也是要做進項稅和銷賬稅嗎?
老師,我們老板是不是很過分。我上星期四跟他提離職,說上完周五最后一天就不做了,他同意了。然后我在干活他又走過來跟我說,讓我堅持到7月底,因為大征期過后下半個月輕松點,讓我輕松點。但是今天是15號,下午告訴我,說明天就不用來了,辦交接。啥人呀
老師,降溫費一天10塊錢,根據(jù)考勤發(fā)放,如果現(xiàn)在一次發(fā)放三個月,最后請假可以從工資里扣除嗎?降溫費是單獨核算科目
你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時候,季度未滿30萬免交,那增值稅免稅額應該是1%還是3%?
老師,分支機構咋備案
人力資源的新公司一開始的工商處理,資金認繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買辦公用品,6.26號注冊登記好了,7.9號辦理開戶基本戶,大概7.18號第一筆投資款到位。當時老板是用微信轉賬給我5萬,裝修、購買辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請問老板墊付的錢我怎么做憑證? 借款時寫: 借:其他應收款-我的名字 貸:其它應付款-老板的名字 還款時: 借:其它應付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購買辦公用品時: 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫對嗎?