同學(xué)你好 嗯 這個(gè)不用更正
財(cái)務(wù)季報(bào)更正完了,準(zhǔn)備更正企業(yè)所得稅,利潤(rùn)表本期沒有收入,不用更正增值稅對(duì)吧
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)更正19年企業(yè)所得稅沒更正財(cái)務(wù)報(bào)表,增加了收入利潤(rùn)總額增加了補(bǔ)繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財(cái)務(wù)報(bào)表,是把財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
1、因?yàn)樯儆浟耸杖敫?9年企業(yè)所得稅年報(bào)收入金額,補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報(bào)后是不是也需要同步更正財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎? 2、更正利潤(rùn)表時(shí),利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用除了之前匯算清繳時(shí)繳納的包括更正補(bǔ)繳的部分嗎?
你好,請(qǐng)問更正了第四季度成本費(fèi)用,利潤(rùn)沒有變化,更正了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),還需更正第四季度報(bào)表和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師:我更改了2季度增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我更改2季度企業(yè)所得稅申報(bào)表提示我本期后還存在申報(bào)信息,不允許更正本期
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
增值稅不用更正對(duì)吧
同學(xué)你好 嗯 利潤(rùn)表里沒有增值稅
如果增值稅零申報(bào),申報(bào)時(shí)期過了,現(xiàn)在更正的話?
看更正的利潤(rùn)表的本期收入,填增值稅申報(bào)表里面的小規(guī)模免稅銷售額的空格里面對(duì)吧
填完再去稅務(wù)局再那里改是嗎?
去稅局大廳作廢重新申報(bào)