你好,公司年會(huì)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目?? 應(yīng)當(dāng)計(jì)入福利費(fèi)明細(xì)才是的?
老師 公司是做不干膠標(biāo)簽的 菲林費(fèi)用我應(yīng)該計(jì)入什么科目以及會(huì)計(jì)分錄
公司年會(huì)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄是什么?管理費(fèi)用記入到哪個(gè)科目?
搬家公司 產(chǎn)生的油費(fèi)計(jì)入什么科目 應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄
公司年會(huì)費(fèi)用,要求做在會(huì)議費(fèi)里,應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?分錄是什么?
我們公司是會(huì)展服務(wù)的,每年都在各個(gè)城市舉辦會(huì)議,然后邀請(qǐng)客戶(hù),專(zhuān)家來(lái)參加會(huì)議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類(lèi)的,邀請(qǐng)的專(zhuān)家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目,還有為專(zhuān)家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計(jì)入什么科目,怎么做賬?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45,會(huì)計(jì)做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷(xiāo)服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷(xiāo)服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
領(lǐng)導(dǎo)不讓記在福利費(fèi)里,為了全額抵扣所得稅
你好,公司年會(huì)費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)計(jì)入福利費(fèi)明細(xì)才是的? 領(lǐng)導(dǎo)的要求是無(wú)理的
還有,這個(gè)費(fèi)用為了抵扣12月所得稅,但是發(fā)票是1月份的,應(yīng)該在12月入賬還是1月
你好,需要在12月份做計(jì)提分錄,1月份做支付分錄?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。