你好! 沒開票 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師11月我們開出了普票8000然后客戶價格改了7000,12月給他開了7000的普票,賬務(wù)怎么處理呀,11月開出票的時候沒有做賬,還沒有收款
老師好,請問小規(guī)模納稅人收到客戶打的咨詢費并向其開具了普票,如何做賬?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,收客戶8000的咨詢服務(wù)費,給客戶開普票。收到8000沒開票時怎么做帳?收到8000開票了怎么做賬?
你好老師 請問公司舉辦線下咨詢活動,收了一些咨詢服務(wù)費,從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶幾千元,沒有給客戶開票,公司是小規(guī)模納稅人,請問怎么做賬呢?公司主營咨詢服務(wù)類
收到如下圖的發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人。這8000元實際是給客戶送禮的,老板拿了這么個發(fā)票人,我這能做到什么科目中呢?謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?