你好 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款 差額放在營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
老師好,別人在我們公司掛靠,他先給我們轉(zhuǎn)稅錢,公司再給他開票,最后再給他轉(zhuǎn)錢。他轉(zhuǎn)的稅錢和我們給他轉(zhuǎn)的收入通過對公賬戶轉(zhuǎn)還是個人賬戶轉(zhuǎn)比較好呢?分別該怎么做會計處理呢
你好老師,我們公司借給別的公司錢,他們沒錢還用他們的固定資產(chǎn)抵賬,請問分錄怎么寫?
請問老師,別人幫我們公司去別的公司干活,不用付錢給他,別的公司給我們錢,我們也開了票。會有什么風(fēng)險嗎
你好..A公司把他們的一部分固定資產(chǎn)給我們用..我們B公司需要什么才能入固定資產(chǎn)
老師您好,之前本公司沒錢買固定資產(chǎn),是用別的公司錢買的,到固定資產(chǎn)記入到他們公司里,審計給查出來這樣不行,讓轉(zhuǎn)到本公司,我這邊怎么處理?
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
那么老師這么操作的時候,需要提供什么憑證嗎?
你要把對方固定資產(chǎn)能夠證明價值的文件資料拿過來做賬啊
購入固定資產(chǎn)的發(fā)票復(fù)印件可以作為憑證的吧!
你這個最好把他的原件拿過來
如果對方公司是以發(fā)票上的金額來抵賬,但他們已經(jīng)計提了一個月的折舊,我想知道他們的會計分錄怎么做?
這個你只能找他們會計來問了