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老師您好,之前本公司沒錢買固定資產(chǎn),是用別的公司錢買的,到固定資產(chǎn)記入到他們公司里,審計給查出來這樣不行,讓轉(zhuǎn)到本公司,我這邊怎么處理?

2023-12-15 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-15 11:22

你好,發(fā)票能退回去重新開嗎?

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快賬用戶9464 追問 2023-12-15 11:23

有好幾個月了,還能退回嗎

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快賬用戶9464 追問 2023-12-15 11:23

如果能退回,是不是開本公司名,正常去固定資產(chǎn)?

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快賬用戶9464 追問 2023-12-15 11:24

如果不能,對方給開收據(jù)的話,我這邊不能憑收據(jù)入賬吧

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:25

好,可以的,你們需要出一個委托書,委托對方支付。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:25

你們還錢給對方公司。

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快賬用戶9464 追問 2023-12-15 11:26

那讓我們?nèi)~購買,因?yàn)樗麄兡沁呉呀?jīng)折舊了好幾個月了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:28

不沖就行,他那邊全部都紅沖。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:28

紅沖就可以的,他那邊全部都紅沖。

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快賬用戶9464 追問 2023-12-15 11:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:31

不用客氣,工作愉快。

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你好,同學(xué) 計入固定資產(chǎn),未來出售的時候,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
2024-03-27
你好,你們有處置固定資產(chǎn),沒有交稅沒有申報嗎?
2021-08-10
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-10-25
你好! 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 如為清理凈損益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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