你好!正確的分錄是 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積—— 事業(yè)發(fā)展基金 調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-事業(yè)發(fā)展基金 貸:盈余公積-事業(yè)發(fā)展基金
我做律師事務(wù)所賬的時(shí)候 提取事業(yè)發(fā)展基金分錄:借:管理費(fèi)用–提取 事業(yè)發(fā)展基金 貸:盈余公積–事業(yè)發(fā)展基金 剛剛聽(tīng)你們實(shí)操的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我這個(gè)有差距。我走費(fèi)用的。按照以前老會(huì)計(jì)賬走的。 那我現(xiàn)在要調(diào)嗎
合伙律師事務(wù)所事業(yè)發(fā)展基金科目計(jì)提錯(cuò)了,我做的是借:管理費(fèi)用事業(yè)發(fā)展基金 貸:其他應(yīng)付款事業(yè)發(fā)展基金。去年一直都是這樣做的,要如何調(diào)整?謝謝!
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):8.在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用4300元,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的相關(guān)辦公費(fèi)用1800元,款項(xiàng)合計(jì)6100元,通過(guò)銀行存款賬戶支付。9.為開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)計(jì)提折1舊202000元:為開(kāi)展行政及后勤管理活;動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊56000元。本次共計(jì)提固定資產(chǎn)折舊258000元。10.年末,“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為705000元、“單位管理費(fèi)用"科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余"科目。13.年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財(cái)政撥款支出385000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。14.按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)85600元,款項(xiàng)已存入銀行。15.按合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)預(yù)收賬款中實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。問(wèn)題完整,請(qǐng)老師幫忙做一下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
老師您好,我公司是一個(gè)資產(chǎn)管理公司,去年底收到了一筆土地租金,是要支付給農(nóng)場(chǎng)的,借:銀存200萬(wàn),貸:其它應(yīng)付款 200萬(wàn),年底的時(shí)候,同事記賬記成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200萬(wàn),貸:銀存200萬(wàn),,今年他發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)交款還有余額,又做了借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn),貸:以前年底損益調(diào)整 200萬(wàn),這樣做是對(duì)的嗎?
老師之前的會(huì)計(jì)去年做的兩筆帳要調(diào)一下:第一筆去年沒(méi)收到發(fā)票,做成了借管理費(fèi)用,貸銀行存款,我這樣調(diào)對(duì)不對(duì)(借應(yīng)付帳款,貸以前年度損溢,再借以前年度損溢,貸末分配利潤(rùn))。第二筆業(yè)務(wù)是:去年有一筆其他應(yīng)付款~生育金26000元一直掛在帳上,但事實(shí)上扣除了2000的社保后,付了24000給她了。我今年調(diào)整的話,是不是不涉及損溢類科目的。
老師,我想問(wèn)下如果一家制造型企業(yè)。老板問(wèn)我們開(kāi)票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說(shuō)幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉(cāng)儲(chǔ)合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車(chē)合同發(fā)一份,謝謝,沒(méi)有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝