借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。

老師,工業(yè)制造行業(yè),當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷賬,麻煩給寫一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有就是如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師把會(huì)計(jì)分錄給寫一下,謝謝。
老師,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有有的月份會(huì)有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩老師把會(huì)計(jì)分錄給詳細(xì)一下,謝謝。
老師,本月銷項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元,上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元,請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,謝謝
假如這月只有新增的銷項(xiàng)稅11.66,沒(méi)有新增的進(jìn)項(xiàng)稅,上月留底進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2913.29,月底和次月需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交進(jìn)項(xiàng)專票增值稅 請(qǐng)問(wèn)分錄寫啥 次月認(rèn)證完銷項(xiàng)數(shù)的分錄也說(shuō)下 謝謝
受益所有人信息備案里~自行填報(bào)~受益所有權(quán)關(guān)系形成日期怎么填寫?
老板有幾個(gè)公司,員工f在a公司做了9年,b公司成立了4年,但是現(xiàn)在f員工不愿意跟b公司簽合同。公司想關(guān)了a公司,如果一直不簽合同。 f可以找公司要n+1嗎
投標(biāo)保證金收不回來(lái)可以作為營(yíng)業(yè)外支出稅前扣除嗎
老師,我們是掛靠方,不般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開(kāi)勞務(wù)票好,還是單獨(dú)從個(gè)體工商戶勞務(wù)公司走好
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的,評(píng)審老師都是專家?guī)斓膫€(gè)人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個(gè)稅,也不愿意開(kāi)票,這個(gè)沒(méi)得商量,而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大,又沒(méi)票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤(rùn)虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問(wèn)下老師,像我們這種情況,做直接先做無(wú)票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤(rùn),到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒(méi)有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒(méi)有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個(gè)收款收據(jù)入賬這樣行不行?如果不行的話有什么好方法嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
李霞老師在問(wèn)你一下可以嗎?
應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付,實(shí)操中這4個(gè)科目是只能用應(yīng)收預(yù)收或者應(yīng)付預(yù)付嗎?經(jīng)常說(shuō)的一預(yù)到底是什么意思
如果月報(bào)的話,要交是吧
老師,個(gè)體戶季報(bào)增值稅的,這個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn)出去,這個(gè)季度不用交增值稅吧


老師,直接做借應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)。這樣對(duì)嗎
明細(xì)科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方。