你好,這個(gè)不會(huì)不認(rèn)的,只是你不交稅印花稅,稅務(wù)會(huì)罰款
有限公司是認(rèn)繳實(shí)收資本,這個(gè)實(shí)收資本是到位了好,還是不到位好?要是公司有債務(wù)問(wèn)題的話(huà),實(shí)收資本沒(méi)到位,會(huì)追溯到法人來(lái)償還嗎?
前面公司有一筆錢(qián)15萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)公戶(hù),被會(huì)計(jì)確認(rèn)成了實(shí)收資本,但那不是實(shí)收資本,后面會(huì)計(jì)又為了湊成認(rèn)繳的實(shí)收資本,又做了借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本45萬(wàn),這個(gè)要怎么處理呀,可以直接把45萬(wàn)紅沖這筆分錄嗎
你好老師 不是法人也不是股東的把錢(qián)轉(zhuǎn)入公司然后被當(dāng)做實(shí)收資本繳納了印花稅 這樣會(huì)有什么影響嗎
老師對(duì)于認(rèn)繳了實(shí)收資本但是沒(méi)有繳納印花稅,國(guó)家會(huì)不會(huì)不認(rèn)可這個(gè)實(shí)收資本,以后如果有追債這塊會(huì)不會(huì)不受法律保護(hù)
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳制和認(rèn)繳制的區(qū)別?公司如果不開(kāi)了,對(duì)股東有什么影響?最后這實(shí)收資本會(huì)怎么處理
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來(lái)一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓140萬(wàn),股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開(kāi)票額度嗎
接了公交車(chē)清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車(chē)輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車(chē)臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)偅奖嵢藛T和車(chē)臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車(chē)臺(tái)數(shù),分別開(kāi)票
老師,一般納稅人開(kāi)出的普票和開(kāi)出的專(zhuān)票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開(kāi)報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓140萬(wàn),這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買(mǎi)了10箱飲料,通過(guò)庫(kù)管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過(guò)去放到前廳去銷(xiāo)售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫(kù)存嗎?這樣子怎么去銜接倉(cāng)庫(kù)跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無(wú)票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?
會(huì)罰款多少錢(qián)
這個(gè)罰款要看當(dāng)?shù)氐恼撸瑴{金是從滯納日起每日萬(wàn)分之五
老師按照資金賬簿的萬(wàn)分之五減半征收印花稅是啥意思
就是告訴您實(shí)收資本的印花稅計(jì)算方法