你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?

你好,開了一家公司,又在今年7月份開了一家分公司,但是這個(gè)月報(bào)稅時(shí),老會(huì)計(jì)讓把之前的免稅收入都填上。大概未開票免稅收入有2千多萬。我想問在現(xiàn)在這個(gè)金稅系統(tǒng)下,一下增加這么多收入有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
#提問#請(qǐng)問老師,我們大概一年有幾百萬到千萬收入,辦個(gè)體戶好還是公司?個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅和企業(yè)所得稅哪個(gè)交的少稅一點(diǎn)?
老師好,我們公司要開一張20萬的發(fā)票,稅率6%,請(qǐng)問我們公司會(huì)交增值稅附加稅以及企業(yè)所得稅分別大概是多少錢,還會(huì)涉及別的稅種嗎?
老師你好,我們是一家足浴養(yǎng)生館,是公司,在安徽,年收入大概300萬,請(qǐng)問一下,所有稅種加一起大概交多少稅
本公司是生產(chǎn)企業(yè),一年大概開兩千萬左右的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問在這種情況下,我們每年的應(yīng)征增值稅要繳納多少?如果進(jìn)項(xiàng)票足夠的情況下,可以一整年都不交增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有啥區(qū)別呀
公司請(qǐng)員工喝奶茶計(jì)入什么費(fèi)用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤(rùn)表里面的期末余額的未分配利潤(rùn),是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)嗎?這個(gè)凈利潤(rùn)是加本月的金額,還是加本年累計(jì)的金額呀?
會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實(shí)際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會(huì)預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎


你好老師小規(guī)模
你好,增值稅1%,再就是7%3%2%的附加稅,你還一個(gè)那首走你還應(yīng)應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的話,企業(yè)所得稅是2.5%的稅率
一季度不超過多少免稅呀
你好,企業(yè)所得稅的話也是100萬以內(nèi)應(yīng)納稅所得額
增值稅一季度多少免稅
您好,季度45萬元以內(nèi)是免稅的,而且必須是普票專票不享受
老師看看假如一季度是100萬,是這么算的嗎
在嗎老師
你好,附加稅不對(duì),附加稅是增值稅的7%3%2%
增值稅是1萬
錯(cuò)了,是1萬*0.1=1000
你好,是的,一萬乘以7% 3% 2%分別計(jì)算城建稅,教育費(fèi),地方教育費(fèi)
所得稅是25%吧
你好!小規(guī)模應(yīng)納稅所得額在100萬元以內(nèi)是2.5%
超過了100萬按多少算
你好!100——300是10% 300以上是25%的稅率
按凈利潤(rùn)算所得稅吧
養(yǎng)生館每個(gè)月工資算費(fèi)用還是算成本科目
你好!準(zhǔn)確的說是應(yīng)納稅所得額
工資沒交個(gè)人所得稅可以做賬嗎
你好!存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的