 
                            利潤(rùn)100萬以內(nèi)的用利潤(rùn)乘以22.5%。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào)表的第13行和13.1行的數(shù)據(jù)怎么算呢,你看一下,我發(fā)了圖
請(qǐng)問老師,附件的這個(gè)表13行,13.1行數(shù)據(jù)是怎么來的?這個(gè)表需要交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào)表的,其中一個(gè)報(bào)表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這個(gè)表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請(qǐng)問這一行要怎么填寫呢
老師,這是學(xué)堂實(shí)操練習(xí),請(qǐng)問所得稅申報(bào)表這個(gè)13.1欄是怎么計(jì)算來的
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表,13行 減 減免所得稅額,這個(gè)金額怎么計(jì)算出來?系統(tǒng)自動(dòng)生成的,我不知道這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的
 
                老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
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利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%,本來正常的稅率是25%,用25%減去2.5%,算出22.5%。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的?
你好,你的實(shí)際利潤(rùn)是多少的?看一下上方。
我發(fā)的表你看到了嗎?
好我沒有看到,你看一下你自己能看到嗎。
實(shí)際利潤(rùn)是2420673.24元,彌補(bǔ)以前年度虧損1084101.93元,然后是1336571.31元
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
傳得附件看不到
好,按上面的算法就可以的。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的,現(xiàn)在看得到了吧
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
為什么是這樣算?。渴菧p免了?利潤(rùn)100萬以內(nèi)是按2.5%交,減免了22.5%.336571是交10%.減免了15%.那這張表本是交58657.12元所得稅,已預(yù)繳62883.19元,那就不繳,還能退是么,這個(gè)減免的有點(diǎn)弄不明白,你能發(fā)個(gè)稅率表給我看看嘛
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%,然后正常的稅率是25%,用25%減去2.5%算出來的,等于22.5%,這個(gè)就是利潤(rùn)100萬以內(nèi)減免的。 利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率是10%,然后減免的是15%,剩下的就是超過100萬的再乘以15%就是了。 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
利潤(rùn)1336571.31元,不是直接按10%交稅嗎,交133657.13元,這張表需不需要交稅?
好,因?yàn)槔麧?rùn)100萬的那一部分稅率是2.5%,不是所有的都是按照10%交稅。
100萬交25000元,336571.31元交33657.13元,一共交58657.13元,預(yù)繳了62883.19元,就是不用交,還有得退是嗎?
300萬以上怎么交企業(yè)所得稅
哦,對(duì)的是的是的,是這個(gè)意思的,多交了可以申請(qǐng)退稅,但是你得看一下你稅務(wù)局那邊好不好,申請(qǐng)退稅300萬以上的,直接用實(shí)際的利潤(rùn)乘以25%全額繳納的,然后再減去之前預(yù)交的稅款。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。