您好,這個直接做一筆繳納的,借 應交稅費 貸 銀行存款

小規(guī)模企業(yè),沒有預交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計提,21年1月份怎么做調(diào)整
請問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時調(diào)整過來怎么做會計分錄?
22年1月扣繳21年12月份的增值稅,之前沒有計提過,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師21年的企業(yè)所得稅在21年12月沒有計提我可以補計提在22年的1月嗎?還是怎么做呢?
工廠內(nèi)帳,21-22年的增值稅、附加稅以及企業(yè)所得稅之前都沒有做計提的,這個月全部直接繳納了,怎么做賬做分錄?
老師印花稅應稅憑證要寫什么
老師,我們是醫(yī)藥公司。我是出票人,出了一張承兌匯票,又背書轉讓了。這怎么寫分錄?
老師,請問印花稅是購買方繳納還是銷售方繳納?
個人轉讓商鋪能扣除購入時增值稅么?
老師,廣宣費是不是不超過營業(yè)收入的15%就可以,我們是服務型公司
老師,現(xiàn)在社保不是變了嗎?工資條怎么體現(xiàn)呢
公司現(xiàn)目前有土地修建 廠房,股權變更的話是修建前變更合適還是廠房修建好之后
老師,請問小規(guī)模納稅人到月末應交增值稅的賬務處理不需要走費用科目嗎?
一般納稅人要加多少稅點開票,一般才不會虧
抖音來客,補償款商家的確認到營業(yè)外收入是不是不需要確認增值稅
應交稅費下用哪個二級明細科目嗎?
銷項稅額,您不是要繳納銷項稅嗎