你好,現(xiàn)在要求你們老板把錢(qián)投資進(jìn)來(lái),借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
公司有兩個(gè)股東,第一個(gè)股東是180萬(wàn)注冊(cè)資金,第二個(gè)股東是120萬(wàn)注冊(cè)資金,但是我進(jìn)賬的時(shí)候忘了有兩個(gè)股東了,把全部300萬(wàn)都記到第一個(gè)股東的注冊(cè)資金上,第二股東就沒(méi)有注冊(cè)資金,但是我實(shí)收資本現(xiàn)在已經(jīng)是300萬(wàn)了,那么現(xiàn)在要沖出來(lái)第一個(gè)股東的120萬(wàn)實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師,我們公司股東在注冊(cè)公司的時(shí)候一直沒(méi)有把資金打入賬戶,現(xiàn)在公司需要用錢(qián),就把錢(qián)打入公司了,我做賬的時(shí)候直接借:銀行存款,貸:實(shí)收資本就好了吧
老師您好!我們公司工商注冊(cè)時(shí)七個(gè)股東,注冊(cè)資本2000萬(wàn),現(xiàn)在增加兩個(gè)股東,增加200萬(wàn)注冊(cè)資本,但是工商還未變更,之前做賬的時(shí)候增加的股東打進(jìn)來(lái)的錢(qián)已經(jīng)做成了實(shí)收資本,那現(xiàn)在注冊(cè)資本已經(jīng)全部到賬了,多出來(lái)的是不是要做成資本公積,等到變更完工商再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本?
老師,公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)時(shí)是實(shí)交資本金,當(dāng)時(shí)股東借的錢(qián),做完實(shí)交資本金后,把錢(qián)轉(zhuǎn)出了,就是抽逃資本金了,當(dāng)時(shí)記賬只記了實(shí)收資本,導(dǎo)致銀行賬余額到現(xiàn)在對(duì)不起來(lái),怎么辦
我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是認(rèn)繳制,但是當(dāng)時(shí)大家付了一點(diǎn)資金,現(xiàn)在有一個(gè)股東退股,當(dāng)時(shí)他交了實(shí)收資本1萬(wàn),轉(zhuǎn)讓的時(shí)候是0元轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬面怎么做,是不是直接把實(shí)收資本他的一萬(wàn),轉(zhuǎn)給另外一個(gè)股東
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
錢(qián)收回來(lái)之后,做相反的分錄。