一般納稅人如果需要繳納的,需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
老師,期末需要把增值稅銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,沒期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那需要計(jì)提增值稅嗎
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)可以年末一起合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?每月就做需要交的稅額計(jì)提?
老師: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這筆分錄的摘要應(yīng)該是叫“期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”,而不是叫“期末計(jì)提增值稅”吧?
老師,請(qǐng)問電腦賬,增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)?,到保潔人員和車臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車臺(tái)數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫(kù)管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫(kù)存嗎?這樣子怎么去銜接倉(cāng)庫(kù)跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?
嗯,就做這筆結(jié)轉(zhuǎn)是吧,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就是計(jì)提的意思吧,每期末需要計(jì)提哪些啊
你好,對(duì)的是的,除了增值稅的,其他的都可以計(jì)提,比如附加稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅, 印花稅計(jì)提不計(jì)提都可以的,如果按月申報(bào)的話,建議還是計(jì)提。 企業(yè)所得稅如果按季度申報(bào)的,按季度來計(jì)提。
工資需要計(jì)提 折舊分?jǐn)傂枰丛伦觥?
電子稅務(wù)局看需要繳納哪些稅,里面有的基本要計(jì)提,沒有的不用計(jì)提也不用繳納是吧,比如工會(huì)經(jīng)費(fèi)
這些稅計(jì)提是:借,稅金及附加,貸,應(yīng)交?
你好,對(duì)的是的,在電子稅務(wù)局首頁(yè)搜稅種認(rèn)定工會(huì)經(jīng)費(fèi)的需要計(jì)提。
公司十多年都沒有交過這個(gè)呢老師
沒有繳納的,不需要做。
那老師那些計(jì)提的附加稅,下月繳納后的會(huì)計(jì)分錄是?
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,地方教育教育附加貸,銀行存款。
老師,我不做計(jì)提,支付了直接做一筆有什么影響呢
你好分錄是怎么做的?
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸,銀存啊
你好,那你的應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額啦。
那計(jì)提和支付,分別做分錄 應(yīng)交稅費(fèi)就平了嗎,什么原理呢老師
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 附加稅的分錄。
所有計(jì)提和支付的金額要保持一致吧,否則賬面上平不了是吧
好對(duì)的是的,需要一致的。