你好,學(xué)員,這個(gè)背景是什么的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換了投資人,本季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅時(shí)怎么申報(bào)?只填報(bào)本季度收入及成本嗎?還是填這個(gè)月利潤(rùn)表中的年度合計(jì)數(shù)?
這樣分配之后,利潤(rùn)表中投資收益還是存在,那該合伙企業(yè)季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)候,該怎么填數(shù)據(jù)呢?如果把投資收益填入收入不是又要交稅了嗎?
老師好,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,需要填寫收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來(lái)填寫嗎?是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后,直接按照利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額填寫去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的收入總額?。康壬啥惪钜院笤侔奄~務(wù)反結(jié)賬,計(jì)提稅款。
我問(wèn)一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開(kāi)票的收入需要填進(jìn)去營(yíng)業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開(kāi),做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,開(kāi)了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時(shí)并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對(duì)這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個(gè)人上年度平均工資填寫,這個(gè)上年度的個(gè)人平均工資需不需要扣除個(gè)稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開(kāi)票(品茗開(kāi)什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開(kāi)票屬于哪個(gè)編碼?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購(gòu)固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開(kāi)出去免稅,共開(kāi)出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開(kāi)帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
圖片傳不了嗎
你好,學(xué)員,老師看不到,有圖片嗎,你看老師的截圖,沒(méi)有圖片
合伙企業(yè)收到了對(duì)外投資的分紅款,然后把這個(gè)錢分給股東(自然人),我看老師說(shuō)的是借 利潤(rùn)分配 貸應(yīng)付股利 ;借應(yīng)付股利 貸銀行存款,這樣分配之后
合伙企業(yè)對(duì)外投資的是一家公司,收到的分紅款是按照利股紅 20%交稅嗎?分錄這樣做完之后投資收益不還是存在利潤(rùn)表里嗎?那申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)候該怎么填數(shù)據(jù)呢
你好,學(xué)員,這個(gè)合伙企業(yè)收到款,不是單獨(dú)繳納稅金的,是合并利潤(rùn)表中,一起繳納個(gè)人所得稅的
然后在分紅 股東個(gè)人,不需要繳納稅金了
合伙企業(yè)對(duì)外投資分回的利息姑息紅利,不是應(yīng)該先按照利息股息紅利交稅嗎
A合伙企業(yè)投資C公司,C公司分配紅利給A合伙企業(yè),A合伙企業(yè)把這筆錢分給B投資者(A企業(yè)的合伙人 自然人),該怎么做分錄,怎么交稅金?
是的,學(xué)員,這個(gè)是單獨(dú)的,因?yàn)槭呛匣锲髽I(yè), 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,不在含這個(gè)分紅金額了
老師 麻煩你說(shuō)清楚點(diǎn),我怕弄錯(cuò)了 辛苦你啊 謝謝
第一合伙企業(yè)收到分紅款,按照股息紅利繳納個(gè)稅 第二合伙企業(yè)按照利潤(rùn)表,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅個(gè)稅的時(shí)候,納稅調(diào)減這個(gè)投資收益 避免重復(fù)征稅
老師,分錄是不是要加一筆應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
而且這個(gè)投資收益分紅對(duì)應(yīng)的個(gè)稅,一般是分紅方代扣代繳的,不是你們繳納的
那我們合伙企業(yè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你們收到分紅 借銀行存款 貸投資收益 這個(gè)分紅的個(gè)稅是打錢方,代扣代繳的,不是你們自己申報(bào)的