你好,情況有可能是稅控盤(pán)損壞了。
請(qǐng)問(wèn)下,2017年開(kāi)的增值稅發(fā)票,已認(rèn)證,但現(xiàn)在被退回,為什么金稅盤(pán)開(kāi)不出紅色信息申請(qǐng)表呢
個(gè)體工商戶(hù),是定額征收的,自己已開(kāi)通銀行基本存款賬戶(hù),有自己的稅控盤(pán),但是最近幾個(gè)月了,沒(méi)有收入,也沒(méi)有支出,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn),怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)納稅?查詢(xún)了申報(bào)信息查詢(xún),里面查詢(xún)不到任何信息?怎么回事啦?請(qǐng)指導(dǎo)我一下,第一次,沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)
申請(qǐng)發(fā)票時(shí)顯示該申請(qǐng)單已經(jīng)開(kāi)具過(guò)發(fā)票到防偽稅控。請(qǐng)先去防偽稅控軟件查看是否已經(jīng)開(kāi)具是怎么回事?要怎么操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)這種跳號(hào)的發(fā)票怎么在稅控盤(pán)已開(kāi)發(fā)票中查詢(xún)不到啊,點(diǎn)了發(fā)票修復(fù)也沒(méi)查到,是不是月初稅控盤(pán)自動(dòng)抄報(bào)了所以查不到?
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)突然查不到任何已開(kāi)票信息是怎么回事呢(已修復(fù)發(fā)票)
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷(xiāo)售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專(zhuān)票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專(zhuān)票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷(xiāo)審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
但是可以開(kāi)票,只是查不到發(fā)票
你好,他是一個(gè)就是說(shuō)系統(tǒng)的問(wèn)題,就是說(shuō)他沒(méi)有保存好你原來(lái)的數(shù)據(jù),所以導(dǎo)致沒(méi)有了。