好可以的啊,你忽略這個(gè)提示就可以的,以后開發(fā)票抵扣就行。
老師,上個(gè)月有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我沒開發(fā)票也沒銷售我就直接零申報(bào)了,我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)留底5611,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3611,然后這個(gè)月留底就變成了2000,但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還在就相當(dāng)于我這個(gè)月2000-3611=-1611還要交稅,是怎么回事呀,這是扣了2筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出款嗎?
老師你好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票比較多就留底,今天申報(bào)是出現(xiàn)增值稅制度性留底退稅,老師這是怎么回事呀?老師我不想退稅,能不能抵扣下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)飄呀?急急急
老師你好,我有個(gè)棘手問題問一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬發(fā)票,但是發(fā)票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個(gè)做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認(rèn)證發(fā)票,請(qǐng)問老師下一個(gè)月怎么處理呀?現(xiàn)在下一個(gè)月怎么處理分錄怎么做?就是不認(rèn)證不抵扣分錄怎么寫?急急
你好,老師,我們?cè)履┯辛舻?萬多,在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)生成1.6萬,應(yīng)該是留底退稅,那怎么從轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到留抵稅額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能取得,不能及時(shí)抵扣,這樣我下月申報(bào)的時(shí)候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請(qǐng)留底退稅可以嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
老師,申報(bào)我的待辦里面,出現(xiàn)操作是辦理,怎么弄呀?
你好,出現(xiàn)了,具體的是什么代辦?
老師,增值稅制度性留底退稅?
你好 是不是申請(qǐng)了。
老師,我沒申請(qǐng),是它自動(dòng)跳出來的?
你問下你稅務(wù)局 政策是沒有強(qiáng)制一說。
老師,我問過稅務(wù)局,如果三個(gè)月就要申請(qǐng)了,我說在我的待辦上,怎么處理?他說提醒你,忽略它,下個(gè)月把它抵扣掉,就行了。
可以的,那你可以忽略的。
好的,感謝老師耐心回復(fù)!
不用客氣,工作愉快。