學(xué)員,你好, 2021年的匯算清繳完成時(shí)間是2022年5月31日 2022年的第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)是2022年4月15日(具體截止日期按稅務(wù)通報(bào))
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,馬上要第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳了,有點(diǎn)困惑,是做匯算清繳先還是2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)先?
老師,第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳,有點(diǎn)困惑,是做匯算清繳先還是2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)先?
老師,先報(bào)一季度的企業(yè)所得稅還是先匯算清繳去年的在報(bào)第一季度企稅呢?
老師好,24年凈利潤(rùn)是虧損的,今年這個(gè)季度掙錢了,是不是不用交企業(yè)所得稅,這次申報(bào)企業(yè)所得稅是先申報(bào)季度的企業(yè)所得稅,還是先申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
所以都是先完成第一季度申報(bào)再匯算清繳的
老師,現(xiàn)在就是有個(gè)情況就是2021 年成立的公司,一年都沒業(yè)務(wù),我當(dāng)時(shí)把開辦費(fèi)放在管理費(fèi)用里面了,本來(lái)應(yīng)該放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面的話,我每個(gè)季度所得稅就是零申報(bào)的,2021年放在管理費(fèi)用里面,就導(dǎo)致一年都是虧損50多萬(wàn)了,稅法是認(rèn)為籌建期是不作為虧損年度的,那我匯算清繳就要調(diào)增50多萬(wàn)。我這種情況是不是要先做匯算清繳先
你這是屬于前期賬務(wù)處理與稅務(wù)申報(bào)不一致,應(yīng)該先調(diào)整2021年的賬務(wù)及修改2021年的第四季度稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)(稅務(wù)網(wǎng)站上變更申報(bào))
老師,我賬務(wù)處理跟第4季度稅務(wù)申報(bào)是一致的,匯算清繳不就是調(diào)整稅會(huì)差異嗎?
匯算清繳是調(diào)整會(huì)計(jì)和稅務(wù)的暫時(shí)性差異,你這個(gè)是賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致的稅務(wù)申報(bào)錯(cuò)誤,不建議直接調(diào)整,還是需要去修改正確(匯算清繳只上調(diào)整稅務(wù),沒有辦法調(diào)整賬務(wù)的,目前你的問題是賬務(wù)錯(cuò)了)