你好,這個(gè)你需要檢查你的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅與當(dāng)月申報(bào)是否一致
請問:平常收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),直接就借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅,并未用到“進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證”三級科目。報(bào)稅時(shí)需要在稅務(wù)局系統(tǒng)里先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后交增值稅。請問做賬時(shí)怎么處理,才能保證勾選的發(fā)票和應(yīng)交的增值稅銜接起來。正規(guī)的的做賬,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該如何做?
老師,我金蝶軟件做賬的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 和開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額ji,和勾選系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都一致,才能說明我賬務(wù)處理的正確呢
老師,請問下,一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師,本月金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅做賬金蝶跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額可以不一致的嗎?那本月的應(yīng)交增值稅直接根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)提就行?不是根據(jù)金蝶系統(tǒng)的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來的?
在進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)的情況下,是不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末是借方余額?以及我們在稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候,是按入賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部勾選還是只部分勾選?
稅務(wù)注銷錯(cuò)公司了,還能恢復(fù)稅務(wù)登記嗎?
母公司借款給子公司,沒有利息,需要交稅嗎?
老師你好,請問財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別指的是什么數(shù)據(jù)
你好 請問EXW價(jià)怎么換算成FOB價(jià),報(bào)關(guān)時(shí)雜費(fèi)應(yīng)該填多少呢,雜費(fèi)是越高越好還是越低越好
老師,你好,我23年應(yīng)付暫估有10萬發(fā)票在24年5月未有發(fā)票回來,所以23年匯算清繳時(shí)利潤調(diào)增10萬,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)23調(diào)增的其中5萬發(fā)票已回,請問是否在24年調(diào)減利潤5萬
機(jī)構(gòu)向法人借款,請問下借款單怎么寫,還有后面有錢了還給法人那還款單有沒有模版麻煩發(fā)下謝謝
需要填年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅,怎么填,財(cái)務(wù)報(bào)表中有嗎
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬嗎?
是哪個(gè)表和哪個(gè)表核對啊老師,未交增值稅是哪來的?
月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 你按這個(gè)思路,要跟申報(bào)表核對,最后是平的,然后你再計(jì)提下期的
好的老師,每期末都要這么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不,那如果當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好,.每個(gè)月期末都要這么結(jié)轉(zhuǎn)。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)