你好,是的,是可以的,按你們實(shí)際支付的做賬就可以了,發(fā)票上注明一下。
老師,我想問(wèn)下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨,跟供應(yīng)商說(shuō)好了一個(gè)月開(kāi)一次票或者到多少金額開(kāi)票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢(qián)給供應(yīng)商,然后回來(lái)拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo)了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來(lái)。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品,貸銀行存款
我們門(mén)店租金由于商場(chǎng)職工算錯(cuò)了,多算了,現(xiàn)在雖然沒(méi)有付款,但是賬單改不了,商場(chǎng)職工叫我們先按賬單付款給商場(chǎng),到時(shí)他個(gè)人負(fù)責(zé)退回多付的800多元給我們公司對(duì)公賬戶,這個(gè)發(fā)票也是按多付的金額開(kāi)票的,發(fā)票差額如何處理,比我們實(shí)驗(yàn)付的少了,因?yàn)樯虉?chǎng)員工個(gè)人轉(zhuǎn)回給我們對(duì)公賬戶了,但是還是按原來(lái)開(kāi),這樣可以?
#提問(wèn)#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
我們?cè)诖笮蜕虉?chǎng)租了一個(gè)攤位,賣(mài)馬桶。 代收管理費(fèi)/扣除扣點(diǎn)結(jié)算 1.發(fā)票是商場(chǎng)開(kāi)給客戶個(gè)人,我們公司直接開(kāi)扣除扣點(diǎn)和管理費(fèi)的金額開(kāi)票給商場(chǎng)(應(yīng)該開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)吧) 2.如果涉及客戶預(yù)付款,方式1商場(chǎng)只先收了30%預(yù)付款,商場(chǎng)和我們先結(jié)算,我們公司仍按照1.先操作開(kāi)票??后期收到尾款再繼續(xù)結(jié)算?方式2,商場(chǎng)收到的預(yù)付款還未開(kāi)票個(gè)人,所以先不結(jié)算,收到全款后開(kāi)票給個(gè)人后與我司結(jié)算? 3.如果涉及到客戶的退貨,商場(chǎng)和我司開(kāi)票怎么處理? 問(wèn)題.1對(duì)不對(duì) 問(wèn)題.2用方式1還是方式2合適 問(wèn)題.3處理方式? 謝謝
老師,我們公司19年開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少收多少,但是7月份付款單位由于審計(jì)發(fā)現(xiàn)合同上計(jì)算比例多付5萬(wàn)多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯(cuò)了,我們?nèi)藛T沒(méi)注意,但是對(duì)方就不認(rèn)了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開(kāi)發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來(lái)了,我這邊我認(rèn)為作營(yíng)業(yè)外支出處理這筆退出去5萬(wàn)多,分錄是借,營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對(duì)嗎,如果不對(duì)話應(yīng)該怎樣處理,我知道這個(gè)五萬(wàn)多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎
員工個(gè)人退回給我們對(duì)公賬戶,這樣也可以嗎?
不是商場(chǎng)的對(duì)公賬戶退回給我們的
你好,是的,是可以的。商場(chǎng)可以出個(gè)證明由個(gè)人代付。
商場(chǎng)不知道,這個(gè)是人算錯(cuò)了,他自己負(fù)責(zé)的
你好,沒(méi)有證明的話,不嚴(yán)謹(jǐn)。
要是員工個(gè)退回是現(xiàn)金的話,我們做賬直按多付的金額入賬可以?
你好,是的,那樣是可以的。
要是商場(chǎng)對(duì)公賬戶退回的話,發(fā)票還是按多付的金額開(kāi)票,那樣差額發(fā)票還需要商場(chǎng)開(kāi)證明?
你好,是應(yīng)該商場(chǎng)出證明是個(gè)人代商場(chǎng)付給你們。不是因?yàn)椴铑~發(fā)票。
不是,賬單出錯(cuò)了,改不了,要我們按先多付款了,現(xiàn)在差額要商場(chǎng)這邊能對(duì)公賬戶退回,這樣發(fā)票金額多了,需要商場(chǎng)開(kāi)證明?
你好,是的,是這樣的。
對(duì)公賬戶退回也是要證明?
你好,商場(chǎng)給你們退回的話,就不需要證明。