你好,你看一個季度的你的季度稅負(fù)達(dá)到了就行。
老師,您好,我是代賬,接到一個客戶18年開票60萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,19年開票80萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會不會對我們有什么風(fēng)險?
老師,我公司的個稅一直是0申報,7月的個稅報晚了,今天才報上去,會有什么風(fēng)險嗎?有滯納金嗎?
老師你好,這個月新改版的增值稅申報表,增值稅及附加稅申報表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報表附列資料五就可以是嗎
老師,1月份的增值稅納稅申報表稅負(fù)率是0 正常嗎 我這樣直接申報會有風(fēng)險嗎 一納稅人 商業(yè)
公司1月份是有繳納企業(yè)所得稅,后面幾個月報表數(shù)據(jù)都是虧損的,一直0申報有涉稅風(fēng)險嗎?
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
2月份我計(jì)算1月要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),是按銷售比例乘以稅負(fù)率相對的比例去認(rèn)證的 要把留底考慮進(jìn)去嗎
還是3月份計(jì)算2月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)才考慮留底這個數(shù)據(jù)
你好,最好每個月都考慮。三個月都是根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證,發(fā)票的話,你一個季度稅負(fù)就能達(dá)得到,如果一月份沒有繳納的話,你在剩下的那兩個月達(dá)到了也可以
假如1月銷售大約43萬 12月期末留底1萬6 我算出我要認(rèn)證25萬左右 我這樣算是對是錯?商業(yè)
你好,你的進(jìn)項(xiàng)稅率和銷項(xiàng)稅率分別是多少?
這個43萬和25萬都是含稅的嗎?
都是13% 含稅的
43/1.13*13%乘以13%-6-進(jìn)項(xiàng))/43/1.13=稅負(fù) 這個進(jìn)項(xiàng)稅額就是你需要認(rèn)證的發(fā)票的稅額。
簡化是銷項(xiàng)稅額-留底-進(jìn)項(xiàng)除以不含稅銷售額嗎
你好,對的是的,是這么。
我手頭上的進(jìn)項(xiàng)比我算出來要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多了4000多 1月份不用交納增值稅 也沒有稅負(fù)率 假如以后發(fā)現(xiàn)這個月份的申報表有問題 稅所那邊會問為什么沒有稅負(fù)率之類的問題嗎
你好,一般稅務(wù)局考核的時候是考核你的季度稅負(fù)。
第一個月沒有繳納,你在后面的兩個月里面調(diào)整。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。