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老師,1月份的增值稅納稅申報表稅負(fù)率是0 正常嗎 我這樣直接申報會有風(fēng)險嗎 一納稅人 商業(yè)

2022-02-12 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-02-12 15:38

你好,你看一個季度的你的季度稅負(fù)達(dá)到了就行。

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快賬用戶3044 追問 2022-02-12 15:40

2月份我計(jì)算1月要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),是按銷售比例乘以稅負(fù)率相對的比例去認(rèn)證的 要把留底考慮進(jìn)去嗎

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快賬用戶3044 追問 2022-02-12 15:41

還是3月份計(jì)算2月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)才考慮留底這個數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-02-12 15:43

你好,最好每個月都考慮。三個月都是根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證,發(fā)票的話,你一個季度稅負(fù)就能達(dá)得到,如果一月份沒有繳納的話,你在剩下的那兩個月達(dá)到了也可以

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快賬用戶3044 追問 2022-02-12 15:47

假如1月銷售大約43萬 12月期末留底1萬6 我算出我要認(rèn)證25萬左右 我這樣算是對是錯?商業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-02-12 15:48

你好,你的進(jìn)項(xiàng)稅率和銷項(xiàng)稅率分別是多少?

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齊紅老師 解答 2022-02-12 15:48

這個43萬和25萬都是含稅的嗎?

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快賬用戶3044 追問 2022-02-12 15:49

都是13% 含稅的

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齊紅老師 解答 2022-02-12 15:53

43/1.13*13%乘以13%-6-進(jìn)項(xiàng))/43/1.13=稅負(fù) 這個進(jìn)項(xiàng)稅額就是你需要認(rèn)證的發(fā)票的稅額。

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快賬用戶3044 追問 2022-02-12 16:05

簡化是銷項(xiàng)稅額-留底-進(jìn)項(xiàng)除以不含稅銷售額嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-12 16:05

你好,對的是的,是這么。

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快賬用戶3044 追問 2022-02-12 16:12

我手頭上的進(jìn)項(xiàng)比我算出來要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多了4000多 1月份不用交納增值稅 也沒有稅負(fù)率 假如以后發(fā)現(xiàn)這個月份的申報表有問題 稅所那邊會問為什么沒有稅負(fù)率之類的問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-12 16:13

你好,一般稅務(wù)局考核的時候是考核你的季度稅負(fù)。

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齊紅老師 解答 2022-02-12 16:13

第一個月沒有繳納,你在后面的兩個月里面調(diào)整。

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快賬用戶3044 追問 2022-02-12 16:14

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-12 16:14

不用客氣,工作愉快。

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你好,你看一個季度的你的季度稅負(fù)達(dá)到了就行。
2022-02-12
很正常的呀,真實(shí)的業(yè)務(wù)就行
2023-02-07
同學(xué),實(shí)際業(yè)務(wù)是虧損的就沒有問題
2022-07-15
你好,你們的所得稅是怎么申報的?
2020-08-07
你好 保存申報成功就可以? 不行會有提示的?
2021-07-05
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