你好,在22年2月份申報(bào)
老師,工人工資2021年2-12月的2022年1月才發(fā)的,可以在2021年12月份一塊計(jì)提嗎?什么時(shí)候報(bào)個(gè)稅合適
老師你好!2021年12月份的工資在12月份已計(jì)提,但在2022年1月份支付,這部份的工資個(gè)稅在什么時(shí)間申報(bào)?謝謝!
老師個(gè)稅申報(bào) 我是這樣弄的可以吧 次月發(fā)放上月的工資然后我就是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的工資薪金所得對(duì)嗎 例如2021年12月份工資,在2022年1月10號(hào)發(fā)放12月份工資,在1月份時(shí)做賬12月份賬,那么在1月份申報(bào)12月份的個(gè)人所得稅工資薪金所得,這樣對(duì)嗎
2021年11月份以前申報(bào)了個(gè)稅3200,到12月份做的0申報(bào),2022年1月份也做的0申報(bào),到2022年2月份做的3200申報(bào),中間斷了2個(gè)月,在系統(tǒng)里我正常做了2月份工資計(jì)提,3月份支付上月工資,但是資產(chǎn)負(fù)債表里年初數(shù)沒有,這什么情況
老師您好,2021年度工資實(shí)際發(fā)工資是2020年12月份工資發(fā)到2021年11月份,2021年12月份工資和獎(jiǎng)金是2022年1月份發(fā)放,在交個(gè)人所得稅的時(shí)候,個(gè)稅都是每個(gè)月都預(yù)繳的,然后2021年的年終獎(jiǎng)金也是放在2021年12月份工資里發(fā)放的,發(fā)放時(shí)間是2022年1月份,2021年度個(gè)稅匯算清繳已完成。目前因?yàn)閱T工2021年度獎(jiǎng)金放在2022年,現(xiàn)在2022年度工資累積發(fā)放比較多,相應(yīng)個(gè)稅也交的比較多,員工現(xiàn)在想把2021年度獎(jiǎng)金部分放在2021年度個(gè)稅里,可以這樣操作嗎
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
老師你好!在22年2月份申報(bào)是否占用了22年的減除費(fèi)用,原本是2021年的工資,應(yīng)該在2021年的減除費(fèi)用60000元扣除?謝謝!
是占用22年的,但個(gè)稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間就是支付后的次月
老師你好!能否按照12月份工資的計(jì)提金額在2021年12月申報(bào)個(gè)稅?
不可以計(jì)提時(shí)沒有發(fā)生納稅義務(wù)
老師你好!2021年12月底工資金額未計(jì)算出來的情況下,按暫估的金額計(jì)提工資,暫估的金額就會(huì)和實(shí)際支付的工資金額不同,可能多計(jì)提也可能少計(jì)提了工資,這要如何處理?謝謝!
那您可以調(diào)整時(shí)反結(jié)到12月份,按照正確計(jì)提,或者在今年計(jì)提,通過以前年度損益調(diào)整科目
老師您好!您的意思是反結(jié)賬到12月份,按正確的金額修改分錄是嗎?或者在今年計(jì)提,如果這部份工資是計(jì)入工程施工/合同成本/人工費(fèi),是否也是通過以前年度損益調(diào)整科目?如果是多計(jì)提的情況下,分錄該如何寫?謝謝!
你好,你這個(gè)工程施工如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就不通過以前年度損益調(diào)整,多計(jì)提做反向分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸工程施工
老師你好!原則上這部分工資應(yīng)該屬于2021年發(fā)生的,但我們1月份開出的工程服務(wù)發(fā)票,工資也是1月份從銀行賬戶支付的,這部分工資應(yīng)該在哪個(gè)月份計(jì)提合適?謝謝!
那如果按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來說應(yīng)該是做到12月份是最正確處理
老師你好!正常處理是在12月份計(jì)提,1月份支付。分錄借:工程施工/合同成本/人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 是這樣嗎?12月份未計(jì)提,打算做在今年的1月份,分錄要怎么處理?謝謝!
分錄借:工程施工/合同成本/人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 分錄還是這樣處理