你好,具體的是什么問(wèn)題?

老師,增值稅申報(bào)本月銷(xiāo)售額免稅銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的免稅銷(xiāo)售項(xiàng)目表的免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額怎么填
老師好!外貿(mào)出口退稅,增值稅申報(bào)的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減免代碼及名稱(chēng)選什么?
出口企業(yè)出口氧化鉻綠,開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票13%的稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,用交增值稅嗎?還是填減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中免稅項(xiàng)目,出口免稅
在申報(bào)增值稅時(shí),增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中填寫(xiě)的項(xiàng)目是免稅和零稅率的項(xiàng)目么?還是只填寫(xiě)免稅項(xiàng)目? 免稅和零稅率有什么區(qū)別
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


生產(chǎn)銷(xiāo)售出口企業(yè),直接外購(gòu)配件,銷(xiāo)售出口,增值稅按免稅申報(bào),免抵正常申報(bào)免抵退稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中免稅項(xiàng)目,出口免稅要填嗎?
你好,需要填寫(xiě)的減免明細(xì)表的填寫(xiě)。
還有你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不需要做,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,你這個(gè)是在哪里看到的。
是填免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額這欄嗎?按出口發(fā)票金額填寫(xiě)
商貿(mào)是選擇退稅勾選,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),直接外購(gòu)配件,銷(xiāo)售出口,增值稅按免稅申報(bào),免抵正常申報(bào)免抵退稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
好,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
直接購(gòu)進(jìn),出囗說(shuō)是免稅,說(shuō)是視同內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣?
出口一般納稅人可以申請(qǐng)退稅。 如果視同內(nèi)銷(xiāo)的話,抵扣。
直接購(gòu)進(jìn),出囗說(shuō)是免稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一般納稅人如果是商貿(mào)的話可以退稅,你是不是生產(chǎn)企業(yè)啦?
生產(chǎn)企業(yè)
生產(chǎn)企業(yè),如果你備注備案的是生產(chǎn)出口退稅,有直接外購(gòu)的,在出口的,這種不可以退稅
為什么,有點(diǎn)不明白??
你們備案的是生產(chǎn)企業(yè),就不允許外購(gòu)直接銷(xiāo)售。必須是自己生產(chǎn)的才可以退稅。
備案的是生產(chǎn)企業(yè),不允許外購(gòu)直接銷(xiāo)售。要怎么申報(bào)呢?
附表一免稅收入里面填寫(xiě)的。 后減免明細(xì)表,最后一行,
我按正常免抵退稅申報(bào)了,增值稅按免稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了怎么辦呢?
去修改你的申報(bào)表的